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类别:业务审计学习案例

提出单位:**审计局

题目:探索如何以高质量的审计监督服务保障现代化建设大局

资料提供时间:2023-10-23

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以高质量的审计监督服务保障深圳现代化建设大局 文章下载

以高质量的审计监督服务保障深圳现代化建设大局

近年来,深圳市审计局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面系统深入学习贯彻党的二十大精神,深入贯彻落实习近平总书记关于审计工作的重要论述,立足经济监督,依法履职尽责,以高质量审计监督护航深圳高质量发展。本次审计工作报告重点围绕市本级财政管理审计、市本级部门预算执行审计、重大专项审计、国有资产管理审计等四个方面,全面反映了2022年度审计工作情况及相关审计查出突出问题,主要呈现以下特点:

一、突出坚持党的集中统一领导,主动融入中心服务大局

深刻认识、准确把握审计工作的政治属性和审计监督的政治功能,心怀“国之大者”,坚决做到如臂使指,认真贯彻落实市委、市政府各项工作部署,确保党的工作重点抓什么,审计就审什么,在审计监督中体现政治导向和政治要求。一年来,市审计局以“政治—政策—项目—资金”为主线,切实将党的集中统一领导体现在审计工作的全过程。围绕促进有效扩大投资政策措施落实,重点反映重大投资项目推进情况,揭示了光明科学城启动区建设部分工程项目手续不完备、未严格执行招投标制度、投资控制不严,公共住房项目未按要求建设、资金使用监管不严格、审批程序和手续不完备等问题。围绕稳经济政策措施落实,重点反映专项资金管理使用情况,揭示了制造业高质量发展专项资金领域未进行全面详细的专项绩效评价,金融发展专项资金领域多发补贴、审核把关不严,文化和体育产业发展专项资金领域绩效目标设置不够科学合理、资金使用不合规、管理制度不健全,科技研发专项资金领域扶持方向与重点不够明确,农业发展专项资金(渔业类)领域未及时发放设置的奖励金、事前资助项目监管不到位等问题。审计提出严格政府投资项目建设和运营管理、强化专项资金使用合规和安全等针对性的建议,更好服务保障经济社会高质量发展。

二、突出立足经济监督定位,做好常态化“经济体检”

审计监督首先是经济监督,作为宏观调控重要“工具箱”,审计是经济安全卫士。近年来,市审计局聚焦财政财务收支真实合法效益这一主责主业,重点审计了市本级财政管理、市本级部门预算执行情况,审计的所有项目都抽查一定比例的资金量,注重用数据说话、用事实说话,高质量推进审计全覆盖,做到如影随形,促进提升财政资源配置效率和资金使用效益。

在市本级财政管理审计中,强化对政府“四本账”全口径监督,着重反映了资金使用绩效、财政预算管理等关键环节。一般公共预算执行方面,主要揭示了财政预算管理存在薄弱环节、政府投资管理机制不健全等问题。政府性基金预算执行方面,主要揭示了国有土地出让收支预算编制不准确、国有土地出让收入未及时收缴或超范围使用、未按规定用途使用福彩公益金等问题。国有资本经营预算执行方面,主要揭示了国有资本经营预算支出安排不合规、收支管理存在风险隐患等问题。社保基金预算执行方面,主要揭示了部分社保基金项目预算执行率低、补贴资金未及时发挥效益等问题。审计提出加大财政资源统筹力度,规范预算资金申请、下达、拨付管理等针对性的建议,推动积极的财政政策加力提效。

在市本级部门预算执行审计中,除了对所有市本级预算单位的相关电子数据进行全面分析核查外,还重点对10家单位开展现场审计,对其余单位进行疑点数据核查,着重反映了预算编制执行、政府采购管理、课题管理和内部控制四个方面情况:预算编制执行方面揭示了预算编制不科学、项目预算执行率较低、违规列支预算经费、未严格落实“过紧日子”要求等问题;政府采购管理方面揭示了采购制度不健全、执行不严,合同执行缺乏有效监管等问题;课题管理方面揭示了课题项目未实行全过程管理、支出监管不严等问题;内部控制方面揭示了未制定合同管理内部制度,采购项目未严格履行内部控制程序,公务车管理不严格、存在账实不符等问题。审计提出严格政府采购项目监管,完善内控制度,强化课题项目全过程管理等针对性建议,进一步增强预算执行的时效性和规范性。

三、突出落实执审为民理念,持续推动保障和改善民生

民生领域始终是审计关注的重点。一年来,市审计局深入践行以人民为中心的发展思想,围绕“民生七有”相关部署,加大对民生领域重点事项、重点资金、重点项目的审计力度,把看好和推动用好民生资金作为审计最大的为民情怀,助力解决市民群众“急难愁盼”问题。聚焦公办中职教育发展,揭示了资金扶持力度不够,职业院校学生实习补贴制度不完善,未建立中等职业学校和普通高中合作机制等问题。聚焦医院陪护服务管理,揭示了医院陪护服务制度不完善,部分陪护服务事项未签订合同或未按合同约定执行等问题。聚焦博士人才政策,揭示了政策制定不完善,市级博士后创新实践基地的日常监督激励不到位,“事前补助”资金应退未退等问题。审计提出优化中职教育发展体系、建立健全陪护服务行业规范、提升博士后创新实践基地管理和服务水平等针对性建议,督促相关单位及时堵塞漏洞、规范管理,促进各项民生实事落到实处,切实增强市民群众的幸福感、获得感、安全感。

四、突出更好统筹发展和安全,强化提升国有资产资源管理

国有资产资源是发展之基、民生之本、生态之源。一年来,市审计局积极落实市人大常委会关于加强国有资产监督的要求,及时反映揭示倾向性、苗头性问题,推动防范化解风险隐患。报告逐项反映了企业、金融、行政事业、自然资源等4类国有资产管理使用情况:企业国有资产审计揭示了风险管控不严格、经营决策事项不合规等问题;金融企业国有资产审计揭示了内部控制体系不健全、经营风险控制薄弱、企业薪酬超预算支出等问题;行政事业性国有资产审计揭示了资产管理存在漏洞、违规使用和处置资产、部分资产使用效益低下等问题;国有自然资源资产审计揭示了部分地区、单位耕地、林地保护管理制度落实不到位,违规使用部分土地,饮用水水源一级保护区监管不严等问题。审计提出进一步规范资源资产管理,促进国有资产保值增值等针对性建议,提高防范化解重大风险能力。

五、突出发挥反腐治乱重要作用,纵深推进全面从严治党治审

审计作为党和国家监督体系的重要组成部分,在制约和监督权力运行方面具有不可替代的独特作用。一年来,市审计局不断加大对权力集中、资金密集、资源富集、资产聚集的重点岗位、重点事项和重点环节的审计监督,共移送违纪违法问题线索111起。审计工作报告对重大问题线索逐条梳理,深入剖析相关违纪违法问题的特征,主要体现在三个方面:财政资金管理领域,部分单位仍存在财经纪律执行松弛、违规使用财政资金、落实中央八项规定精神不到位、依托职务便利谋取私利等问题;国有资产管理领域,部分单位仍存在决策不审慎、资产管理不规范、违规投资等现象,造成国有资产损失风险;工程建设和项目管理领域,部分单位未严格对投标人进行资格审查,部分项目存在违规串通投标、转包、分包行为。

六、突出抓好审计整改“下半篇文章”,切实发挥“治已病”“防未病”作用

坚持审计整改“下半篇文章”与审计揭示问题“上半篇文章”一体推进,依托审计整改监督管理电子政务平台系统,加大审计整改督促检查力度,加强审计监督与纪检监察、巡视巡察等各类监督贯通融合,逐步完善全面整改、专项整改、重点督办相结合的整改工作格局。一年来,市审计局在工作中坚持“边审计、边整改、边规范、边提高”,截至2023年6月底,已立行立改、完成阶段性整改问题667个。同时,结合做实做深研究型审计的要求,深入分析问题背后的体制性障碍、机制性缺陷、制度性漏洞,有针对性地提出扎实推动经济社会高质量发展、强化财政支持和保障能力、推进财政资金规范高效使用、着力稳市场保民生、提高资产使用效益、督促审计查出问题标本兼治等六个方面的审计建议,切实将审计制度优势转化为治理效能。

下一步,市审计局将按照市委、市政府的要求,继续督促有关单位认真整改审计工作报告反映的问题,全面整改情况将按规定向市人大常委会作专题报告并向社会公开。

深圳市审计局2023-8-30

 

 

天衢新区探索“纪审+”监督模式 提升审计干部作风能力 文章下载

天衢新区探索“纪审+”监督模式 提升审计干部作风能力

天衢新区审计分局聚焦高质量发展首要任务,加大对重大项目、重大战略、重大举措落实落地情况的监督力度,探索“纪审+”监督模式,与其他监督贯通协同,形成合力,强化队伍建设,打造经济监督的“特种部队”,共同构建“风清气正”的政治生态。

“我们强调发现问题、解决问题。把督促审计整改作为日常监督的重要抓手,做实研究型审计,锁定重点审计事项、精准把握着力点,做到既能有效地发现问题,更要分析问题产生的原因;既能抓早抓小抓苗头,又能剑指症结、揭示和反映经济社会各领域的新情况、新问题、新趋势。”8月28日,天衢新区审计分局局长代曰娥说。

创新“纪审+”模式合力“防未病”

为增强审计的政治属性和政治功能,提升监督效能,天衢新区审计分局积极探索,在推动乡村振兴、护航优化营商环境等重点工作中,运用纪检监察监督与审计监督协调联动的“纪审+”监督新模式,将纪检监察“政治体检”和审计“经济体检”有效结合,同时联动财政、镇街等相关部门形成监督合力,通过线索征集,问题核查、预警提示等多项措施及时发现“苗头性”问题,提出整改建议,实现“动态预防”。

2022年,天衢新区审计分局立足工作实际提出积极构建“纪审+”联动监督新模式,统筹全区监督力量,强化各类监督集成改革、优势互补。

该局根据天衢新区大部制职能划分和监督工作对象特点,联动党群工作部、发改统计部、自然资源分局等,借助党工委审计委员会平台,确定年度联动监督项目,报市纪委、市审计局同意备案后列入纪检监察工委、天衢新区审计分局年度协同监督项目计划并开展实施。通过多部门的联防联动,打造监督“组合拳”,全力护航新区跑出经济高质量发展“加速度”。

天衢新区审计分局在“联动联防”上也做了有益的尝试和探索。纪检监察工委与审计分局建立日常联络机制,明确专人承担日常联络任务,统筹负责问题线索移送、审计结果执行、重要情况通报等日常联络沟通事项;建立工作协同机制,在年度审计要点制定、审计发现问题通报、重大问题或者可疑情况了解等方面实现信息互通,集中研判,制定问题查处和源头治理的办法措施;建立成果运用机制,在案件线索移送、典型案例分享、督促整改等方面实现动态双联,全面提升监督水平;深化运用第一种形态,把从严执纪问责与容错纠错机制有机统一,充分运用“第一种形态”、按照“三个区分开来”、准确把握容错纠错,有效防止审计发现的苗头性、倾向性问题,真正发挥“纪审+”监督模式保护探索者、宽容失误者、纠正偏差者、惊醒违纪者的作用。

运用“三审协同”机制促进全覆盖

在近期开展的天衢新区乡镇高质量发展专项审计中,天衢新区审计分局积极践行以国家审计为主导、内部审计为辅助、社会审计为补充的“三审协同”工作机制,依托乡镇经责审计项目,强化审计监督质效。

具体工作中,由乡镇内审先行自查,对于内审发现规范性的问题并已整改到位的,审计过程中不再重点关注;对于内审发现的难以整改的问题,审计机关挖掘原因、给出指导性的整改建议;同时借助社会审计力量,提高审计效率。乡镇内审人员参与审计过程,以审带训。目前,天衢新区6个镇街均设立了内审工作领导小组,实现内审工作体制全覆盖。

夯实国家审计基础作用。在审计项目中,天衢新区审计分局为主导,选派审计机关人员任主审,把握审计工作总思路。审计机关人员负责协调联络各主管部门单位,把握工作进度。通过审计,逐项核查农村人居环境整治、乡村产业发展、惠农政策落实等工作的开展情况。

联合内部审计精准发力。积极组织乡镇内审人员参与审计,充分调动内部审计人员工作专业性,迅速锁定问题多发的、绩效不高的、风险集中的重点审计事项。根据内审人员工作特点与审计事项中要点,差别化确定内审人员联动审计核查的内容,科学分工形成联动审计清单,明确每件事项的审计目标、工作要求及反馈内容,确保联动审计事项无遗漏,事事有结果。巧借社会审计增强合力。借助多次参与国家审计的社会审计力量,缓解审计人员不足的压力。针对社会审计与国家审计工作流程差异,新区审计分局统一制式延伸工作记录、审计盘点单等,同时设立社会审计小组主审,撰写重点事项报告汇入整体审计报告。

去年以来,天衢新区审计分局以审计监督实效助力乡村振兴工作高效顺畅,开展聚焦乡镇对村级经济集体的监管、农村土地使用情况、乡镇存量财政资金盘活等重点工作,有的放矢、精准发力,盘活财政资金2000余万元。

做好“下半篇文章”擦亮“德审改”品牌

审计查出问题能否得到整改、整改效果怎么样,是检验监督成效的重要标准。天衢新区审计分局以建设全省审计整改试点为抓手,创新整改方式,压实整改责任,打造“党政主导—审计主抓—多维监督—部门联动”的审计整改格局,在做好揭示问题“上半篇文章”的基础上,尤其下气力做好整改“下半篇文章”,真正擦亮“德审改”审计品牌。

压实被审计单位责任。督促被审计单位落实主体责任,压实第一责任人职责,将审计问题整改、落实意见建议纳入领导班子议事决策范畴。督促主管部门落实监督管理责任,对行业性、系统性存在的普遍性、典型性问题,坚持抓系统、系统抓,推动主管部门标本兼治,放大审计整改成效。

推动“德审改”整改新势能不断释放。通过审计发现问题、揭示风险,仅仅是完成了审计的“上半篇文章”,而审计的“下半篇文章”则在于“治已病、防未病”,就是推动整改,以整改促发展。该局借鉴清单管理机制,按照“问题清单、目标清单、时限清单、整改清单、实效清单”五个清单,构建全过程闭环管理审计整改体系。探索运用数字化手段,健全完善挂号销号、督促检查、整改约谈、会商研判、结果报告等全链条管控机制,健全重大问题逐项检查、审计整改专项督察等机制,构建发现问题、督促整改、健全机制、追责问责工作闭环,促进提升审计整改质量和实效。该局把督促审计整改作为日常监督的重要抓手,夯实审计环节“最后一公里”,通过检查发现各部门、各单位及各级政府履行职责过程中存在的经济问题、经济责任,从而促使各部门、各单位及各级政府更有针对性地去解决问题,全面推进各部门、各单位及各级政府的自我净化、自我完善、自我革新、自我提高。并将审计结果作为干部考核、任免、奖惩的重要参考。在年初新区干部调整中,充分运用审计结果,将一批政治过硬、实绩突出、群众认可的年轻干部选拔上来,调出了正气,调出了干劲,进一步营造良好的政治生态环境。

德州新闻网2023-8-30

 

 

滨州市审计局:以强有力审计监督服务“品质滨州”建设 文章下载

滨州市审计局:以强有力审计监督服务“品质滨州”建设

8月28日,滨州市召开“大干2023奋勇争先向前•亮进度——服务品质越来越优”主题系列新闻发布会市审计局专场。市审计局党组书记、局长扈献民介绍,今年以来,市审计局贯彻落实市委“1+838”工作格局和“1+8+1”工作推进落实体系各项部署,深入开展“工作落实年”和“纪律作风提升年”活动,主动融入发展大局,突出审计重点,以强有力审计监督服务“品质滨州”建设,先后获评全市高质量发展综合绩效考核优秀等次、全市模范机关建设工作表现突出单位等称号。

贯穿一条主线,党的领导持续加强

持续强化政治引领、提升政治站位。完善重大事项请示报告范围,向省委审计办报告重大事项6件、审计报告88份;深化审计管理改革,修订完善《市委审计委员会办公室工作细则》,由原来的四章17条增加到七章33条,进一步理顺工作机制、优化工作流程;深入推进监督贯通协调,强化纪审协作、巡审联动,探索完善在信息沟通、线索移交、措施配合、成果共享等方面的工作机制,与纪委、组织联合开展新任职领导干部履行经济责任谈话提醒,向纪委报送审计监督信息7篇次。

强化六项监督,服务大局成效明显

今年是更高水平“富强滨州”建设的攻坚之年,审计部门立足“审计监督首先是经济监督”定位,聚焦“财政收支真实合法效益”主责主业,紧紧围绕“品质滨州”建设、 “十大攻坚突破行动” “制造强市”建设等市委、市政府决策部署,科学谋划审计项目,加大审计力度,市级共完成审计项目58个,查出问题金额83.7亿元,促进增收节支1.7亿元,采纳审计建议164条,移送处理事项47起,涉及金额2.3亿元,努力在更高水平富强滨州建设中展现审计担当。

聚焦全市中心工作强化审计监督。紧扣“制造强市”建设,对市国有和国有控股企业公共工程投资项目建设情况进行专项审计调查。紧扣“生态滨州”建设,开展海洋产业发展沿海生态保护修复情况专项审计调查,重点关注海洋经济管理体制机制运行、产业发展和项目推进、生态保护修复、污染防治陆海一体化治理推进、专项资金管理使用等8大方面内容。紧扣“乡村振兴”“民生普惠”,开展乡村产业振兴审计。

聚焦财政资金绩效强化审计监督。围绕提高预算执行监督质效。其中市本级预算执行审计抓好审计全过程各环节,对县域财政激励政策、彩票公益金支持革命老区、财政金融融合支持乡村振兴等3项专项资金,以及地方政府隐性债务化解、政府专项债券管理使用等2个事项实行省市县“三级联动”审计,促进财政资源统筹,筑牢财政安全屏障,服务保障地方经济高质量发展。对市直85个一级预算单位进行大数据审计分析全覆盖,对市发展改革委等15个部门预算执行情况进行全面审计,重点关注一般性支出压减、中央八项规定落实、“三公经费”管理等情况,推动落实政府“过紧日子”要求,做到花钱必问效、无效必问责。

聚焦规范权力运行强化审计监督。持续加强对权力运行的制约和监督。在市委党校专题培训班上进行经济责任审计专题授课,促进新任职领导干部规范用权、廉洁用权,作为创新经验在全省审计系统推广,在省委组织部、省审计厅举办的全省经济责任审计和干部监督工作高质量发展培训班上做了典型发言。

聚焦重点投资项目强化审计监督。及时跟进“工业提振”“科创引领”“基建提升”“城市更新”等攻坚突破中安排的重要政府投资项目,减少重大损失浪费,最大限度节约财政资金。

聚焦防重大风险隐患强化审计监督。牢固树立底线思维,盯住重大风险领域,找准审计着力点和切入点,助力防范和化解系统性风险。聚力全市“平安护航”攻坚突破行动,开展网络安全和信息化审计,揭示网络和数据风险隐患,发现7大类19项问题,审计的“防未病”功能充分彰显。

聚焦“1+8+1”重点工作任务强化审计监督。心怀国之大者,把党委政府交办的重要任务落实好、完成好,是审计机关讲政治的最直接体现。今年市审计局承担“1+8+1”重点任务3项,其中牵头强化招投标、民生资金等重点领域监管,严控“三公经费”和一般性支出工作,参与落实监督贯通协调机制,督促县市区和项目单位用好债券资金两项工作,上述工作已纳入市委审计委员会年度工作要点及各审计项目重要内容予以重点关注,均按时序进度有效推进。承担“12158”民生实事2项,其中乡村产业振兴政策审计已经实施完毕,乡镇污水处理审计正在进行审前调查,下一步将结合绿色低碳高质量发展审计一并实施。在完成主责主业基础上,贯彻市委要求,主动走出去招商引资,引进凯普乐自动化包装生产线、安徽辰福太阳能金属直通真空集热管等项目2个,预计年内投资5000万元。

开展四项创新,审计工作赋能增效

立足研究型审计,制定《滨州市审计机关改革创新管理办法》,将改革创新工作纳入制度化管理,确定全市审计改革创新事项12项,其中3项入选省厅改革创新计划,2项纳入市委改革创新任务。

开展第三方参与公共投资审计质量管控机制研究。探索社会中介机构管理新模式,制定考核管理办法,试行评议打分,建立奖惩机制,明确“三张清单”,促进中介机构提升服务质量。

开展大数据审计创新研究。制订出台《滨州市大数据审计管理办法》,打造全省大数据审计制度样板,省审计厅在全省审计系统转发推广;探索数据先行理念的审计实践,运用4个平台系统,梳理3个清单,形成大数据分析报告12个,促进审计业务与电子数据深度融合,《大数据赋能审计质效提升路径研究》课题获省重点科研课题立项。

开展项目审理模式创新研究。在审计报告征求意见之前增加“预审理”环节,由局主要领导、各分管业务领导及法规科会同有关业务主管科室,对审计问题及定性处理进行预审查,确保审计结论严谨性和严肃性,有效降低审计风险。

探索完善 “积分制”管理考核体系。在原“积分制”考核办法基础上,从项目、成果、创新、综合管理四个方面,进一步细化量化标准和分值内容,增强操作性和可行性,实现全过程、全方位量化考核,全力提升审计工作质效。

强化四项管理,工作水平整体提升

强化质量管理。实施三级审理,所有项目均通过业务定案会议集中审议,严把审计质量关口;开展审计业务质量检查,检查结果在全市范围内进行通报;联合市工会开展全市审计法规技能竞赛,提升依法审计水平;深化优秀项目创建,开展审计讲坛,交流创优经验,为创建优秀审计项目赋能增效。

强化整改执行。严格落实审计整改长效机制,建立审计项目整改台账,对问题整改情况实行清单销号。上半年到整改期限的审计项目71个,涉及整改问题923个,已整改877个,分阶段或持续整改46个,促进建立完善规章制度162项,整改率95%。将审计整改绩效纳入全市综合绩效考核,2022年度52个审计项目797个问题已全部完成整改或序时整改。针对上级审计机关对滨州市实施的10个审计项目,及时调度整改情况,督报整改材料,做好现场核查,涉及整改263个问题,已完成整改255个,分阶段整改8个,整改率97%。

强化统计管理。贯彻全省审计统计工作会议精神,召开全市审计系统统计工作大会,通报情况,查找问题和不足,开展统计业务培训,出台《滨州市审计机关统计工作管理办法》,有效提升审计统计工作水平。

强化成果运用。审计要情及综合报告获得批示45篇次,《山东审计简报》采用信息14篇次,4篇课题被省厅立项,提报调研报告2篇。上报审计署《农业农村审计案例》及《经验做法》各1篇,1篇课题纳入全市政府系统重点工作调研课题,1篇课题荣获,全市政府系统优秀调研成果一等奖。

滨州市审计局2023-8-29

 

 

聚焦“千座公园”、乡村振兴等重点领域,审计部门以审计监督助力生态浦东建设 文章下载

聚焦“千座公园”、乡村振兴等重点领域,审计部门以审计监督助力生态浦东建设

8月29日,浦东新区审计局与新区政务公开办联合举办第九届“审计开放日”活动,以“生态浦东、审计助力”为主题,开门纳谏,增强各界对审计工作的关注和了解,推进阳光审计、提升审计政务信息公开水平。

近年来,新区审计局坚持把生态文明建设审计作为每年必审的重点内容,精准聚焦“城中村”、污水治理、“千座公园”、乡村振兴等重点领域,加大对领导干部责任落实及重要自然资源和生态环境保护事项的审计力度,将审计监督跟进到公共资金使用的最末端、政策落实的“最后一公里”。近3年来,新区审计局直接实施生态文明建设及民生审计项目25项,有效促进了生态环境政策和项目的落地见效,推动了新区有关制度措施的优化健全和生态环境质量的持续提升。

据悉,新区审计局自2015年开始举办“审计开放日”。作为今年新区“政府开放月”系列活动的内容之一,本届“审计开放日”活动旨在问审于民、开门纳谏,坚持审计监督与生态文明建设同频共振,更好发挥审计监督服务职能,助力生态浦东、美丽浦东建设,为浦东高水平改革开放和打造社会主义现代化建设引领区作出更大贡献。

当天的“审计开放日”邀请了区人大代表、区政协委员、特约审计员及相关部门代表、企业财务人员、事业单位内审、社区基层代表等共同走进陆家嘴水环和塘桥公园,实地察看审计项目情况。

陆家嘴水环作为新区的重大民生工程,也是新区审计局所关注的重点项目。审计过程中,审计人员碰到了一些新技术,比如水环所采用的浮桥技术。面对这些新技术,审计人员借助建筑信息模型技术,根据竣工图纸结合现场实际搭建三维模型,除了对工程造价进行复核外,还实现了对技术安全性、成熟性、稳定性的分析。

参与活动的代表们还现场观看了审计展板,听取了审计人员关于乡村振兴、“千座公园”政策措施推进落实及资金使用管理审计的情况介绍。随后,大家交流了对审计工作的认识,并围绕对审计工作的期待发表了各自的看法和建议。

据悉,近几年,新区审计局先后对中小河道、农村污水、旧小区污水等的水环境治理工程开展了审计,后续还将继续扩展水资源审计的内容,关注水资源综合利用、生态清洁小流域建设、雨污水分流效果等,充分发挥审计在碧水保卫战中的作用。

新区审计局相关负责人表示,将准确把握新时代新征程审计工作的使命任务,更好发挥审计在政府治理中的重要作用,贯彻绿色发展理念,发挥生态环境审计职能,助力浦东现代化城区建设,同时坚持开门办审,强化服务意识,不断提升审计工作的社会效益,通过推动审计创新,不断提高审计监督的质量和水平,努力当好国家资产的“看门人”和经济安全的“守护者”。

浦东新区审计局2023-8-30

 

 

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②随着市场经营情况的变化,本站有权随时更改本注册用户协议及相关服务规则。修改本注册用户协议时,本站将于相关页面公告修改的事实,有权不对注册用户进行个别通知。注册用户应该在每次登录前查询网站的相关公告,以了解注册用户协议及其他服务规则的变化。

2、若注册用户不同意本注册用户协议或相关服务规则,或者不同意本站作出的修改,注册用户可以主动停止使用本站提供的产品和服务,如果在本站修改协议或服务规则后,注册用户仍继续使用本站提供的产品和服务,即表示注册用户同意本站对本注册用户协议及相关服务规则所做的所有修改。由于注册用户在注册用户协议变更后因未熟悉公告规定而引起的损失,本站将不会承担任何责任。

3、本站的各项电子服务的所有权和运作权归本站。本站提供的服务将完全按照其发布的服务条款和操作规则严格执行。注册用户必须完全同意所有服务条款并完成注册程序,才能成为本站的注册用户。注册用户确认:本协议条款是处理双方权利义务的当然约定依据,除非违反国家强制性法律,否则始终有效。

二、服务简介

1、本站运用自己的操作系统通过国际互联网络为注册用户提供网络服务。同时,注册用户必须:自行配备上网的所需设备,包括个人电脑、调制解调器或其他必备上网装置。自行负担个人上网所支付的与此服务有关的电话费用、网络费用。

2 基于本站所提供的网络服务的重要性,注册用户应同意:提供详尽、准确的个人资料。不断更新注册资料,符合及时、详尽、准确的要求。

3、本站对注册用户的电子邮件、手机号等隐私资料进行保护,承诺不会在未获得注册用户许可的情况下擅自将注册用户的个人资料信息出租或出售给任何第三方,但以下情况除外:注册用户同意让第三方共享资料;注册用户同意公开其个人资料,享受为其提供的产品和服务:本站需要听从法庭传票、法律命令或遵循法律程序;本站发现注册用户违反了本站服务条款或本站其它使用规定。

4、关于注册用户隐私的具体协议以本站的隐私声明为准。如果注册用户提供的资料包含有不正确的信息,本站保留结束注册用户使用网络服务资格的权利。

三、帐户密码和安全性

注册用户一旦注册成功 ,成为本站的合法的注册用户。您可随时根据需要改变您的密码。注册用户将对注册用户名和密码安全负全部责任。另外,每个注册用户都要对以其注册用户名进行的所有活动和事件负全责。注册用户若发现任何非法使用注册用户帐户或存在安全漏洞的情况,请立即通告本站。

四、拒绝提供担保注册用户个人对网络服务的使用承担风险

本站对此不作任何类型的担保,不论是明确的或隐含的,但是不对商业性的隐含担保、特定目的和不违反规定的适当担保作限制。本站不担保服务-定能满足注册用户的要求 ,也不担保服务不会受中断,对服务的及时性,安全性,出错发生都不作担保。

五、有限责任

本站对任何直接、间接、偶然、特殊及继起的损害不负责任,这些损害可能来自:不正当使用网络服务,在网上购买商品或进行同类型服务,在网上进行交易,非法使用网络服务或注册用户传送的信息有所变动。这些行为都有可能会导致本站的形象受损,所以本站事先提出这种损害的可能性。

六、通告

所有发给注册用户的通告都可通过重要页面的公告或电子邮件或常规的信件传送。本站的活动信息也将定期通过页面公告及电子邮件方式向注册用户发送。注册用户协议条款的修改、服务变更、或其它重要事件的通告会以电子邮箱或者短信进行通知。

七、注册用户的建议

奖励注册用户在他们发表的一些良好建议以及一一些比较有 价值的策划方案时,本站愿意展示用户的构想落于实现。

八、责任限制

1、如因不可抗力或其他本站无法控制的原因使本站销售系统崩溃或无法正常使用导致网上交易无法完成或丢失有关的信息记录等,本站不承担责任。但是本站会尽可能合理地协助处理善后事宜,并努力使客户免受经济损失。

2、除了本站的使用条件中规定的其它限制和除外情况之外,在中国法律法规所允许的限度内,对于因交易而引起的或与之有关的任何直接的、间接的、特殊的、附带的、后果性的或惩罚性的损害,或任何其它性质的损害, 本站、本站的董事、管理人员、 雇员、代理或其它代表在任何情况下都不承担责任。

九、法律管辖和适用

1、本协议的订立、执行和解释及争议的解决均应适用中国法律。

2、如发生本站服务条款与中国法律相抵触时,则这些条款将完全按法律规定重新解释,而其它台法条款则依1旧保持对注册用户产生法律效力和影响。

3 本协议的规定是可分割的,如本协议任何规定被裁定为无效或不可执行,该规定可被删除而其余条款应予以执行。

4、如双方就本协议内容或其执行发生任何争议,双方应尽力友好协商解决;协商不成时,任何一方均可向本站所在地的法院提起诉讼。

十、其他规定

1、如本用户协议中的任何内容无论因何种原因完全或部分无效或不具有执行力,本用户协议的其余内容仍应有效并且对协议各方有约束力。

2、本用户协议中的标题仅为方便而设,不具法律或契约效果。

 

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