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类别:总结计划学习案例

提出单位:**审计局

题目:审计局2023年上半年工作总结和下半年工作计划

资料提供时间:2023-08-21

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江城区审计局2023年上半年工作总结和下半年工作计划

2023年上半年,我局的审计工作按照区委、区政府和上级审计机关的工作部署,坚定不移以党的二十大精神为指引,围绕推动落实好我区实现高质量发展的重大举措任务和区委、区政府重点工作任务,聚焦重大决策部署落实、聚焦促进财政提质增效、聚焦改革发展成果共享、聚焦规范权力运行“五大方面”精准发力,统筹疫情防控和经济社会发展,全力做好省委“1+1+9”工作部署、“六稳”“六保”工作、创新驱动发展战略等重大政策落实情况跟踪审计,全力做好常态化“经济体检”工作,全力服务全区疫情防控和经济社会发展大局,以扎实有效的审计服务推动我区高质量发展。上半年来,我局突出抓好以下几项重点工作:

一、总体工作部署

(一)扎实开展2022年度本级财政预算执行、决算草案和其他财政收支情况审计,推动全面预算绩效管理和财政增收节支。目前正对江城区2022年度本级财政预算执行、决算草案和其他财政收支情况审计、江城区2022年度5个本级部门预算执行和其他财政收支审计。在开展审计过程中,围绕财政体制改革工作,提高财政支持和保障力度,加大对财政资金管理使用的审计力度。重点关注财政收入组织管理、财政资源统筹、转移支付分配管理、决算草案编制以及相关财政政策目标实现情况,推动保障重大项目和重点支出,保障财政收支平衡和基层“三保”、挪用资金等问题,促进财政资金规范安全高效使用,推动财政政策提升效能,防范化解财政风险,关注地方政府债务管理情况,促进项目尽快动工、加快建设,充分发挥财政资金政策的引导带动作用。加强对政府财经纪律的审计监督,继续关注中央八项规定及其实施细则精神和过“紧日子”要求落实情况,着力查处部门预算执行、国有资产管理、财政专项资金等领域出现的新情况新问题,严肃财经纪律,推动完善体制机制制度。推动全面预算绩效管理和财政增收节支。

(二)抓好公共工程投资项目审计,进一步提高财政资金合理配置和高效使用。对阳江市江城银岭科技产业园基础设施三期建设项目(二期)开展审计。在审计过程中,围绕有效发挥投资在稳增长中的基础作用,聚焦重大项目建设。加强对项目前期工作的审计监督。加强实施从项目立项、招投标、建设的全过程审计,既揭示项目质量安全、资金绩效等问题,推动重大项目加快建设,促进项目管理规范、节约资金、尽快发挥效益。

(三)坚持和加强党对审计工作的集中统一领导,协调推进落实区委审计委员会决策部署。3月2日,区委书记、区委审计委员会主任李仕鹏主持召开区委九届第65次常委会会议,套开区委审计委员会第五次会议。会议深入学习贯彻习近平总书记关于审计工作重要讲话精神,传达学习市委审计委员会会议精神和《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》精神,听取我区2022年度经济责任审计工作情况汇报,审议2023年审计项目计划。并指出区审计局要忠诚尽职、把准政治方向,抓紧主责主业,筑牢自身防线,为全区经济社会高质量发展提供坚实审计保障。

(四)不断推进审计整改工作长效化,切实提高审计整改工作质效。1月5日,江城区召开区政府常务会议(九届28次)会议,听取2022年审计工作情况汇报,研究部署下一步审计工作,并套开2021年度全区审计查出问题整改工作会议。江城区委副书记、区长梁小昌在会上强调,一要切实增强做好新时代审计工作的政治责任和使命担当。二要压实工作责任,确保审计查出问题整改到位。三要加强对审计查出问题整改的跟踪监督,切实推动审计整改工作制度化长效化。

(五)开设普法宣传点,学习宣传贯彻新修订《中华人民共和国审计法》。为宣传《审计法》,推进普法工作,年初,我局在城北街道金郊村委会开设普法宣传点,发放审计普法宣传资料,与群众面对面进行讲解和解答,促进群众进一步了解国家审计。活动现场群众热情高涨,我局领导班子和干部职工通过讲解审计案例故事、解析新条款等方式普及《审计法》,细心解答群众咨询,认真倾听群众意见及建议,让国家审计更多地走进公众视野,走入百姓心中,为全面贯彻实施《审计法》创造良好的社会氛围。

二、综合成效及存在问题分析

我局上半年计划安排完成7个审计项目,现7个审计项目已全部按时且提前完成计划拟定的发出审计通知书、进点、撤点等时间,江城区政务服务数据管理局2022年度预算执行和其他财政收支情况审计、江城区应急管理局2022年度预算执行和其他财政收支情况审计、江城区城南街道办事处2022年度预算执行和其他财政收支情况审计、江城区双捷镇人民政府2022年度预算执行和其他财政收支情况审计、阳江市江城银岭科技产业园基础设施三期建设项目(二期)工程项目审计已按时且提早征求完意见并出具审计报告;江城区2022年度本级财政预算执行、决算草案和其他财政收支情况审计、江城银岭科技产业园管理委员会2022年度预算执行和其他财政收支情况审计正处于征求意见阶段,预计于6月中旬按时出具审计报告。

另外,超额提前开展计划于下半年组织实施的4个审计项目,其中2个审计项目(阳江市江城第一小学拆建校舍及其他附属配套工程、阳江市江城第十小学拆建校舍及其他附属配套工程、阳江市江城第十一小学拆建校舍及其他附属配套工程等3个项目工程项目审计,江城区医疗保障局局长简春宇同志任期履行经济责任情况审计)已提前完成计划拟定的发出审计通知书时间;2个审计项目(阳江市江城区垦造水田情况审计调查、阳江市江城区鼍城食品有限公司经理张连生同志任期履行经济责任情况审计)现处于集合全局审计力量进行审前调查阶段。

上半年来,审计查处违规资金1.45亿元,查处管理不规范资金15.18亿元。提出审计建议36条,核减工程款20.94万元。通过审计,充分发挥了审计“治已病”“防未病”的作用,促进了我区经济高质量发展、规范了权力运行、促进了反腐倡廉建设,更好地为我区经济做好常态化“经济体检”工作。

另外:派1人参加市纪委办案,2人参加市委巡察、1人参加区委巡察,1人参加市审计局组织的开展2022年度市本级财政预算执行、决算草案和其他财政收支情况审计。

三、存在问题

在肯定成绩的同时,我们也要清醒地认识到,我局还存在一些亟待解决的问题,主要表现在:

一是审计的职能作用在服务高质量发展方面仍有差距,融入经济社会大局的宏观思维、视野、思路、方法仍有待拓展。

二是环保、资源、计算机、工程等审计复合型人员仍然欠缺,对开展审计全覆盖、大数据审计等项目因审计力量不足而滞后。对于存在的问题和不足,在今后的工作中要认真总结,研究针对性措施,加以解决。

四、工作计划

下半年,我局将继续按照区委、区政府和上级审计机关的工作部署,统筹疫情防控和经济社会发展,落实审计项目审计组织方式“两统筹”,认真履行审计监督职责,突出抓好以下几项重点工作:

一是扎实开展国家重大政策措施落实情况跟踪审计。

二是围绕保障和改善民生加强审计监督。

三是扎实开展经济责任审计。

四是继续抓好公共工程投资项目审计。

五是继续配合上级审计机关开展审计项目。

六是抓好意识形态管控工作。

七是加强党风廉政建设工作。

江城区审计局2023-7-25

 

 

淮南市审计局2023年上半年工作总结 文章下载

淮南市审计局2023年上半年工作总结

今年以来,市审计局在市委市政府和省审计厅的正确领导下,认真落实习近平总书记关于审计工作的重要指示批示精神,依法履行审计监督职责,扎实做好常态化“经济体检”工作,保障和服务淮南高质量转型发展。市审计局荣获市直机关创建模范机关先进单位荣誉称号,实施的审计项目获全省优秀审计项目一等奖。现将我局2023年上半年审计工作及下半年工作安排报告如下:

一、强化政治引领,在政治建设上展现最强担当

(一)抓实政治理论武装。举办党的二十大精神研讨班,认真执行领导班子决策前学习习近平总书记重要讲话和有关重要论述的制度机制,上半年在党组会议、中心组组学习、局办公会议安排学习10次,以更加鲜明的政治导向找准审计监督的切入点和着力点。

(二)抓实政治任务落实。筹备召开市委审计委员会第六次会议,深入贯彻落实省委及市委审计委员会会议精神,细化分解具体举措23条,抓实抓细重点工作落实。严格执行重大事项请示报告制度,坚决做到重要审计工作向市委请示、重大审计要情向市委报告,年度审计计划安排报市委审计委员会审议,审计发现的重要问题及工作开展情况坚持“边审边报”。截至今年6月,市委审计办共向省委审计委员会呈报重要事项10项;向市委审计委员会、市政府呈报重要事项53项,更好服务审计委员会谋大事、议大事、抓大事。

(三)抓实党建业务融合。持续巩固提升基层党组织标准化规范化建设成果,扎实开展党建、业务“双强”党支部建设,推进党建业务“双融双创”,即抓党建与审计工作融合,创省级优秀审计项目;抓党建与乡村振兴、文明创建等重大任务融合,创“亮作风、提状态、鼓干劲、办实事、优服务”标兵,局机关第一党支部荣获市直机关党建、业务“双强”党支部荣誉称号,实施的审计项目获全省一等奖。

二、聚焦主责主业,在监督护航上展现最大作为

紧紧围绕“国之大者、省之大计、市之要事”,全年安排6大类45个审计项目,截至6月底,正在实施19个,审结14个。全市审计机关共查出违规问题金额4733万元,管理不规范金额15.48亿元;审计促进整改落实有关问题资金52956万元,向有关部门移送处理事项7件;提出审计建议414条。市审计局编发各类审计信息266篇,被市领导批示4篇,被审计署载体采用12篇次,省级载体采用74篇次,市级载体采用24篇次;提交的审计结果报告和审计要情专报被市委市政府领导批示47篇次。

(一)强化重大政策措施审计促政策落地。加大对经济社会发展重大战略、资金、项目等落实落地情况审计力度。着眼重大政策执行,对寿县财政衔接推进乡村振兴补助资金管理使用情况专项审计调查;组织实施疫情防控财政专项资金审计,对疫情防控支出严格把关、认真审核,个别单位审计核减率高达50.27%。着眼重大项目落地,开展大通区天泰花园项目专项审计调查、八公山区建北村棚户改造项目规划审批及调整情况专项审计、市强戒所扩建工程竣工决算审计,揭示容积率超合同约定、建设工期严重滞后、拆迁安置不到位等问题。任泽锋书记、张志强市长均对报告作出重要批示,要求“高度重视,积极化解,特别是要千方百计做好老百姓安置工作”“加快推进问题整改,严防风险隐患。”

(二)强化财政财务收支审计促提质增效。集全局之力创新开展市本级预算执行和其他财政收支情况审计,坚持财政审计“一盘棋”,优化组织方式,整合预算执行审计团队,对市本级及市住建局、市市场监管局等7家单位进行集成式审计,对市级一级预算单位预算执行情况进行数据分析。审计揭示了市本级预算执行和政府债务管理、部门预算执行、重大政策措施落实、重点民生资金和项目、国有资产管理、政府性投资重点项目等6大类44项问题,涉及问题资金20.38亿元。6月29日,市人大常委会高度评价并全票通过2022年度财政同级审工作报告。

(三)强化重点领域风险审计促风险防范。充分发挥经济监督优势,将审计触角延伸至金融、房地产、投资等领域。实施政府性融资担保公司经营管理情况专项审计调查,准确反映我市融资担保公司运营状况,揭示管理中存在的问题,及时拉响“警报”、提出建议,防范风险。精心组织市县两级审计机关开展全市6个省级以上开发区招商引资项目落地专项审计调查,查实园区在基础设施配套、扶持资金兑现、资金支持等方面存在不足,具体表现为:企业扶持资金兑现不及时,涉及金额1300万元;拖欠、延期支付企业工程款4858.19万元;全力推进招商引资项目提速提质增效。认真开展市本级部分风险隐患房地产项目商品房预售及资金监管专项审计调查,促成市政府出台《房地产开发建设项目全过程管理办法》。

(四)强化民生资金审计促社会和谐。把推动用好民生资金作为审计最大的为民情怀,组织开展“安心托幼”“老年助餐服务”等暖民心政策落实情况专项审计调查、自然灾害救灾资金审计,努力把监督跟进到民生项目和资金“最后一公里”,确保专项资金发挥社会效益和经济效益,促进提高人民群众获得感、幸福感、安全感。

(五)强化领导干部经济责任审计促权力规范运行。召开经济责任审计联席会议,印发《关于推进领导干部履行经济责任审计监督全覆盖的工作方案(2023-202 7年)》,会同市委组织部联合印发了《党政主要领导干部风险防控清单》,并向全市范围发放“口袋书”400余册。紧盯权力集中、资金密集、资源富集部门行业,以问题为导向加强审计监督,2023年安排了凤台县书记、县长,煤化工园区管委会原主任、市司法局等15个单位、16名领导干部的经济责任审计。目前已审结2个项目,其余项目正在有序实施之中。

三、突出责任落实,在审计整改上展现最严要求

(一)压实主体责任。坚持月调度、周通报,全力推进“工作调度制度化、整改落实责任化、督查考核常态化”的审计整改工作模式。今年以来,任泽锋书记亲自主持召开市委专题会议,听取审计整改和环保督察整改情况汇报。市政府先后召开6次审计整改专题调度会,督促被审计单位落实审计查出问题整改主体责任、主管部门落实监管责任。

(二)严格跟踪督查。市审计局持续跟踪重点审计整改问题,编发《审计整改通报》17期,被市领导批示3期;发出32份审计整改督办单,联合市委督查考核办开展现场督查3次,推动审计查出问题整改落实到位。截至目前,2022年度,上级审计机关涉及我市409个问题,已整改完成316个,76个问题按序时进度推进(其中,市委书记、原市长任期经济责任履行情况审计查出问题49项,已完成整改32项、16个问题按序时进度推进)。全市审计机关审计查出2780个问题,已整改完成2542个,179个问题按序时进度推进,整改率为97.88%。

(三)完善整改标准。针对审计整改结果认定模糊、界定困难等问题,在全省首创编发《常见审计查出问题整改指南》,列举了100个常见审计查出问题并给出相对应的整改验收标准,供审计机关和整改责任单位在审计整改工作中参照落实。该举措得到了省审计厅的高度肯定。

四、坚持守正创新,在监督效能上展现最优质效

(一)创新开展“优秀审计项目创建年”活动。在全市审计机关深入开展“优秀审计项目创建年”,切实解决优秀审计项目创建存在的短板和弱项,着力形成一批有力度、有高度、有深度的精品创新审计项目,促进全市审计机关担当作为、争创一流业绩。该活动被先后被审计署、省审计厅、《淮南日报》报道。

(二)高效推进监督贯通协同。与市统计局联合制定了《关于建立审计监督与统计监督协作机制的实施办法》,全面提升监督水平。注重三类监督的贯通融合,对市司法局、市水利局实行巡审联动,对市水利局实行市县审计机关同步开展,实现全市水利系统审计全覆盖。加强对内部审计工作的领导,出台《关于进一步加强内部审计工作的实施意见》,健全完善内部审计监督机制,推进全市内部审计工作制度化、规范化和程序化。

(三)强力推进审计信息化建设。序时推进金审工程三期项目建设,大力推进大数据审计分析能力建设,开展数据审计案例分析研究,建立审计案例库,全面打造审计信息化的“最强大脑”。3篇数据审计案例被评为全省优秀案例。

(四)持之以恒“一改两为”转作风。深入贯彻省市“一改两为”大会精神,持续改进工作作风,为民办实事,为企优环境。落实全市“千名干部入企服务”要求,下沉一线相关单位,开展企业底数摸排,了解全市国有企业和国有控股企业基本情况。在各项审计中关注优化营商环境、简政放权等内容,帮助拖欠民营企业监理费234万元拨付到位,解决欠薪投诉10多起,涉及金额24余万元,督促金融部门已追回挪用商品房预售资金3000万元。一心为民办实事,积极协调筹措资金为结对帮扶村桃园村解决了4000余亩农田灌溉用水难问题,3个村民组村民出行难问题。着力加强机关自身建设,加强对执行审计纪律情况监督检查,实行审前提醒、审中巡查、审后回访制度,实现审计项目廉政监督全过程闭环管理。

上半年,虽然取得一定的成绩,但仍存在着审计服务宏观决策的能力还需进一步提升,抓审计质量和审计整改的责任链条还不够严实,审计队伍有待于进一步优化等问题,我们将在今后的工作中加以克服。

淮南市审计局2023-7-25

 

 

霍邱县审计局2023年上半年工作总结及下一步工作打算 文章下载

霍邱县审计局2023年上半年工作总结及下一步工作打算

2023年以来,霍邱县审计局在上级审计机关和县委、县政府的坚强领导下,深入学习贯彻党的二十大精神,全面落实习近平总书记关于审计工作的重要指示批示精神、二十届中央审计委员会第一次会议精神及全国审计工作会议精神和省委、市委、县委审计委员会会议精神,坚持依法审计、忠实履职,以高质量的审计监督服务保障县域经济高质量发展。

一、2023年上半年工作开展情况

(一)坚持党的领导,牢牢把握正确政治方向。坚定不移地把讲政治作为一条红线贯穿审计工作全过程,提请县委召开第八次审计委员会会议,研究解决审计工作有关事项。

(二)坚持主责主业,常态化开展“经济体检”。2023年,经县委审计委员会第八次会议审议通过,计划安排六大类36个审计项目。一是紧盯政策落实,组织对老年助餐服务行动、安心托幼行动政策落实和资金管理使用情况开展跟踪审计。二是紧盯财政预算执行,安排对县本级和县城管执法局等5家县直部门2022年度预算执行情况和其他财政收支审计。截至目前,5家县直部门2022年度部门预算执行情况审计已完成。三是紧盯规范权力运行,采取“1+N”审计组织方式,在开展预算执行审计的同时,同步实施县城管执法局等5家县直部门主要负责同志经济责任审计和花园镇主要负责同志经济责任及自然资源资产审计。四是紧盯规范工程建设管理行为,今年以来,出具公共投资审计报告57份。按照县政府部署要求,制定竣工财务决算审计专项工作领导组及实施方案,对县直单位2018—2022年在县发改委正式立项的政府投资项目分阶段开展竣工财务决算审计。

(三)坚持高效规范,着力推动内审工作。认真贯彻中共中央关于在全党大兴调查研究的部署要求,局主要负责同志带队前往6个县直单位、4个乡镇深入开展内部审计工作专题调研,全面了解掌握我县内部审计工作开展情况,撰写专题调研报告,并按照上级审计机关关于内部审计工作相关规定要求,结合我县实际,为新形势下我县内审工作高质量发展提出相关建议。

(四)坚持贯通协同,不断增强审计监督合力。充分发挥县经济责任审计联席会议制度优势,邀请县纪委监委、组织部门有关负责同志参加经责审计项目进点见面会,为审计工作顺利开展保驾护航。贯通审计监督与纪检监察监督、巡察监督融合,今年安排两个纪巡审联动审计项目,上半年花园镇经济责任审计项目已完成现场审计阶段,下半年拟选择一个县直单位经济责任审计项目。

(五)坚持提质增效,深化审计成果运用。严格执行《霍邱县审计局审计发现问题整改工作日常调度推进机制》,压紧压实被审计单位审计整改主体责任和审计部门督促整改责任,不断巩固拓展审计整改成效。撰写审计专报5篇,5期审计专报均获县委、县政府主要领导及分管领导的高度重视和批示。

(六)坚持人才兴审,强化干部队伍建设。按照好干部标准选人用人,县委提拔重用3名干部,先后抽调7名审计干部参与巡察和上级审计机关审计工作。结合工作需要,局党组研究决定,及时调整股级干部。赴合肥市庐阳区审计局和舒城县审计局考察学习审计业务工作,借鉴两地先进审计工作经验,撰写考察学习报告2篇。

(七)坚持从严从实,全面抓好机关自身建设。将学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务,通过“集中+个人”“线上+线下”“学思+践行”等方式,切实推动党的二十大精神落地落实。召开党风廉政建设工作专题会议,主要负责人与班子成员、班子成员与分管股室负责人分别签订年度党风廉政建设目标责任书,激发干事创业的精气神。充分发挥党建引领示范作用,大力探索实践“党建+”工作模式,结合乡村振兴、省级文明城市创建等工作,与乡村振兴联系点、创城包保社区党支部联合开展“宜居靓家园健康新生活”爱国卫生月、“普法宣传进社区 健康义诊暖民心”主题党日活动,打造具有审计特色的党建工作品牌。制定《霍邱县审计局“严作风 促提升”专项行动实施方案》,组织召开专项行动动员会,扎实推进专项行动任务落实落细。

二、下一步工作打算

下一步,霍邱县审计局将深入学习宣传贯彻党的二十大和习近平总书记重要讲话指示批示精神,紧紧围绕上级审计机关部署要求和县委、县政府中心工作任务,坚持党对审计工作的全面领导,聚焦财政金融、国有企业、公共投资、行政事业、自然资源和生态环境、重点民生、领导干部经济责任等七大板块强化审计监督,加大对审计成果的深度提炼,为促进县域经济社会高质量发展提供监督保障。

霍邱县审计局2023-7-13

 

 

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2、如发生本站服务条款与中国法律相抵触时,则这些条款将完全按法律规定重新解释,而其它台法条款则依1旧保持对注册用户产生法律效力和影响。

3 本协议的规定是可分割的,如本协议任何规定被裁定为无效或不可执行,该规定可被删除而其余条款应予以执行。

4、如双方就本协议内容或其执行发生任何争议,双方应尽力友好协商解决;协商不成时,任何一方均可向本站所在地的法院提起诉讼。

十、其他规定

1、如本用户协议中的任何内容无论因何种原因完全或部分无效或不具有执行力,本用户协议的其余内容仍应有效并且对协议各方有约束力。

2、本用户协议中的标题仅为方便而设,不具法律或契约效果。

 

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