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类别:总结计划学习案例

提出单位:**审计局

题目:审计局2023年上半年工作总结和下半年工作安排

资料提供时间:2023-07-21

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含山县审计局2023年上半年工作总结和下半年工作安排

今年以来,含山县审计局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神,全面落实县委、县政府和上级审计机关的部署安排,完整、准确、全面贯彻新发展理念,聚焦全局性、长远性、战略性问题,立足经济监督定位,聚焦主责主业,扎实做好常态化“经济体检”工作,全力保障“六稳”“六保”工作任务落实落地,进一步推进新时代审计工作高质量发展,以有力有效的审计监督服务保障县委、县政府工作大局。现将我局2023年上半年工作总结汇报如下:

一、2023年上半年工作总结

(一)聚焦主责主业,强化审计监督

2023年审计项目计划共安排六大类36个项目。截至2023年6月,已完成审计项目5项,涉及金额2.37亿元,已整改问题金额2992.79万元,挽回或避免经济损失0.512亿元;撰写审计专报7篇,县委、县政府主要领导批示10次,提出审计建议149条,向纪检等部门移交问题线索3起,提交审计信息29篇,安徽审计1篇。

1.政策措施落实情况审计。一是按照市审计局统一安排,2023年一季度、二季度重大政策措施落实情况跟踪审计已完成。一季度重点关注2022年“安心托幼行动”和“老年助餐服务行动”政策落实及资金管理使用情况;二季度重点关注2022年中央自然灾害救灾资金管理使用情况。二是含山县村(居)涉农财政资金和惠民利民政策审计(铜闸镇太湖、长岗村,陶厂镇司徒、关镇村)现场审计阶段已完成,现处于意见征求阶段。

2.财政财务收支情况审计。一是全市联动政府专项债使用情况审计已完成,主要是围绕摸清情况、分清责任,揭示风险,提出建议的总体要求,摸清政府专项债规模、结构、资金投向、管理现状等情况,揭示专项债管理中暴露出的项目申报不规范、准备不充分,超进度支付工程款,挪用挤占、扩大使用范围,及项目运营效果不佳等问题。审计查出管理不规范金额950万元,提出审计建议3条。二是2022年度县本级预算执行情况审计工作现场审计阶段已完成,现处于撰写征求意见稿阶段。此次审计通过审前座谈及查阅相关财务及业务资料,确定审计重点,紧盯国家资金、政策落实情况,规范资金运行,防范资金风险,发挥财政资金在经济高质量发展中的直接作用,确保惠及人民群众的政策落实到位,增强人民群众的获得感、幸福感,充分发挥审计机关在维护人民群众合法利益中的重要作用,为促进政策措施落实、助推我县经济发展发挥了积极作用。三是县城市管理局2022年度预算执行和其他财政财务收支情况审计现场审计阶段已完成,现处于撰写征求意见稿阶段。县教育局、县文化旅游体育局2022年度预算执行和其他财政财务收支情况审计在现场审计阶段。

3.经济责任审计。县城市管理局原局长吴敬波同志任期经济责任审计现场审计阶段已完成,现处于撰写征求意见稿阶段。县教育局原局长赵贤新同志任期经济责任审计、县文化旅游体育局局长周昌英同志任期经济责任审计在现场审计阶段。

4.政府投资项目审计。一是专项审计调查。实施完成了全市公共投资EPC项目工程总承包建设情况专项审计调查、含山县义城圩征迁项目资金使用情况专项审计。二是跟踪审计。实施了经开区承接长三角产业转移基地一期EPC总承包项目、含山县人民医院住院部大楼项目、含山县龙亢路西延伸建设项目、含山县生活垃圾卫生填埋场综合治理项目、清溪镇工业园建设项目、含山县G312古河大桥危旧板梁改造项目等6项跟踪审计。三是举办2023年度投资审计业务培训班,开展投资审计政策法规和技术方法培训交流,增强审计人员推进投资审计高质量发展的政治意识和专业水平。四是高效转化投资审计成果。2023年上半年共下达跟踪审计整改意见单8份,发现建设过程中存在相关问题49个,提出审计建议36条,上报审计要情专报3份,采取针对性措施,积极推进问题整改到位,取得明显效果。

(二)加强“六个做实”,提高审计质量

一是做实审计项目计划之谋。坚持党对审计工作的集中统一领导。审计机关首先是政治机关,必须把政治建设放在首位。要始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚决贯彻落实党中央重大决策部署和县委、县政府工作安排,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、捍卫“两个确立”、做到“两个维护”。做到党的工作重点抓什么,审计就审什么,紧盯县委、县政府经济社会发展中的重大改革、重大挑战、重大风险、重大阻力、重大矛盾,突出重点,找准审计监督的切入点,精准发力,切实把党委、政府关注,社会各界关心,人民群众期盼的好项目选出来。2023年2月28日,县委召开县委审计委员会第六次会议,县委审计委员会加强对全县审计工作的领导,牵头抓总,总体谋划,整体推进,县委审计委员会办公室督促落实,积极探索研究型审计,形成全县审计工作“一盘棋”。

二是做实审计实施方案之细。聚焦财政财务收支真实合法效益主责主业,按照审计项目计划安排,审前开展法律法规和专业知识培训,深入被审计单位调查研究,并严格按照《中华人民共和国国家审计准则》对审计实施的要求,科学精准编制审计实施方案,准确确定审计对象、时间、业务范围、和细化审计内容、重点、措施等,做到精准“画像”,找出审计重点、扫出审计盲点,优化审计实施方案。

三是做实审计取证之谨。始终把审计质量作为审计的“生命线”,审计证据是保证审计质量的关键。审计取证做到程序合法、操作规范、实事求是、公平公正;取证时要严谨细致,对文字记录、实物证据、视听资料等审计证据需严格分析确认,确保审计证据具有客观性、相关性、可靠性、充分性、合法性,进一步规范审计行为,提高审计质量,防范审计风险。

四是做实审计现场实施之实。实行审计组长、主审负责制,加强审计现场的质量把控。审计组适时进行研判会商,着力解决审计项目推进过程中存在的问题和困难,严格把关重大问题、重点事项和关键环节,确保审计实施方案的内容和事项能够审深审透审实。运用大数据分析、内部控制测试等方式,对收集的相关资料进行审查,并延伸调查取证。审计人员认真撰写审计取证单和审计工作底稿,审计组长一线指导协调工作,切实解决审计中的困难和问题,并定期向局党组汇报,重大事项要及时请示报告。

五是做实审计审理复核之核。严格落实审计组、综合股复核制,审查审计实施方案的落实情况、审计证据的充分性和适当性、审计工作底稿的编制情况。一方面审计组对取证的资料要认真仔细复核;另一方面,综合股对审计组提交的审计报告、被审计单位书面意见、审计组的书面说明、审计实施方案、审计工作底稿、审计取证单以及相关材料等要认真审理。

六是做实审计结果运用之效。不断完善审计监督体制机制,在县委审计委员会和上级审计机关直接领导下,开展审计监督,揭示政策落实、工作推进、制度建设中的薄弱环节,并加强与纪检监察、巡视巡察、组织人事等部门融合贯通,探索纪、巡、审联动新模式,有效整合监督力量,统筹安排工作计划,联动实施监督项目,做到信息共享、方案共商、成果共享;积极落实人大提出的审议意见,实行清单销号制,强化审计整改工作,做好审计监督的“下半篇文章”,切实打通问题整改的“最后一米”,加强审计结果的运用和审计成果的转化。

(三)强化主体责任,抓好党建工作

一是强化理论武装,建设学习型党支部。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大精神,深入学习党章、党纪党规和作风建设等方面的规定,并列入党支部“三会一课”和党员教育培训的重要内容。认真开展党史学习教育常态化工作,以集中学习和自学为主,认真研读《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要(2023年版)》《习近平著作选读》(第一卷、第二卷)等指定书籍,并积极交流研讨。

二是强化主体责任,严格落实党建工作责任制。进一步完善党组议事制度、党组学习制度、局党组业务会议制度等,认真落实“一岗双责”,严格落实民主集中制,贯彻执行“三重一大”制度,做到依法审计、文明审计、廉洁审计。

三是严格党内组织生活,加强党组织队伍建设。按照上级党组织要求,我局制定《含山县审计局2023年党建工作计划》,严格落实“三会一课”、组织生活会、领导干部双重组织生活等制度。积极开展党支部书记讲党课、“主题党日”、典型案例警示、观看红色影片等活动。召开2023年基层党组织组织生活会,每名党员同志对照检查作自我批评并表态,增强全局上下开拓创新和主动担当的精神。2023年上半年,培养党员发展对象1名,入党积极分子1名。

四是强化思想意识,提升意识形态工作。坚持党管意识形态、牢牢掌握意识形态主动权。认真履行意识形态工作主体责任,每半年召开党组会议研究部署意识形态工作并形成总结报告,将意识形态工作与审计工作同部署、同安排、同落实。落实谈心谈话制度,及时了解审计人员思想动态。重点聚焦责任制落实,着力抓好意识形态工作专题研究部署、定期分析研判、工作情况报告、定期督查考核、进行形势通报、开展专题学习等。

(四)服务大局,认真做好县委各项中心工作

1.深入开展乡村振兴工作。局班子成员多次赴环峰镇桥联村开展定点帮扶工作,参加桥联村帮扶团队专题协调会,旨在推动巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。深入定点帮扶村实地考察桥联村产业发展情况,走访慰问群众,听取村党组织工作情况汇报,帮助村理思路,谋发展,解难题,以实际行动助力乡村振兴。

2.积极参加在职党员入社区活动。根据上级党组织要求,我局党员干部积极进社区报到,主动下沉社区,多次参加社区志愿服务活动,为居民群众排忧解难。

二、存在的问题及原因分析

(一)工学矛盾突出。由于审计任务重,部分审计人员被抽调参加交叉审计、巡察工作,造成审计人员不足的现象。同时,审计人员完成的审计项目是一个接一个,有时是身兼数个审计项目,常年累月超负荷工作,审计项目质量难以保证。现在的新生审计力量成长较慢,难以满足繁重的审计任务。

(二)复合人才紧缺。基层审计人员以会计类专业为主,而法律、计算机、工程、环境保护等方面的专业人才较少,专业知识结构较单一,审计综合能力水平偏低。在大数据审计的背景下,欠缺与之相适应的专业技术。审计队伍的专业现状与审计工作发展的实际需求有较大差距,缺少复合型专业人才,不利于推进审计工作的创新与转型升级。

(三)审计创新不够。审计成果运用不够充分和及时,方式方法较单一,研究型审计还处于探索开展阶段。

三、下半年工作安排

(一)强化责任担当,全面提升自身建设。认真围绕县委、县政府重点工作,提升机关党建水平,坚持“党建促业务、业务强党建”的鲜明导向,加强思想建设、作风建设和制度建设,常态化制度化开展党史学习教育,积极完成党建品牌的创建工作。

(二)加大审计力度,认真完成计划内审计项目。一是继续加大对政府部门预算执行的审计力度,促进规范财政财务管理。对资金量大的部门,要有计划地进行重点审计,促进规范财政财务管理,依法履行职能,将国家各项方针政策落到实处。二是进一步加强政府重大投资项目审计。在审计过程中,注重对项目违法违规问题的审计,同时从科学发展、高质量发展的角度分析评价项目建设效果,促进提高项目的科学决策水平,提高资金使用的经济效益和社会效益。三是深入开展领导干部经济责任审计和自然资源资产离任审计,坚持审计关口前移,提高任中审计比例,依法监督重大履职不到位、重大决策失当、重大损失浪费、重大环境污染和资源毁损等行为,推动各级领导干部依法、秉公、廉洁用权,纵深推进全面从严治党,营造风清气正良好政治生态。

(三)加大整改力度,提升审计整改质效。建立审计问题清单,将整改内容和整改要求以交办函的方式交给被审计单位,压实整改主体责任;被审计单位对照问题清单逐项制定具体整改措施、责任人、整改时限;被审计单位按照相关整改事项时限及时报送整改结果清单和相应的整改效果材料,加强整改情况的审核把关,确保审计整改落实落地见实效,充分发挥审计监督作用。

(四)加强人才建设,提升审计队伍素质。通过招考及时补充审计人员力量,加大对计算机审计的人才培养和一线审计人员的培训力度,充分发挥内部审计和第三方审计机构的力量。选派人员参加省市县举办的各类业务知识培训、邀请专家前来授课、全局开展新老传帮带活动,培养审计能手,保持审计队伍青春活力。

含山县审计局2023-6-25

 

 

达拉特旗审计局2023年上半年法治政府建设工作总结 文章下载

达拉特旗审计局2023年上半年法治政府建设工作总结

2023年是“十四五”规划开始的第三年,我局坚持以习近平总书记全面依法治国新理念新思想新战略为指导,全面贯彻落实全国审计工作会议、自治区第十一届党委审计委员会第二次会议、全区审计工作会议、市委第五届党委审计委员会第三次会议、全市审计工作会议精神。按照《达拉特旗贯彻落实中央全面依法治国委员会<关于进一步加强市县法治建设的意见>责任清单》(达依法办发﹝2023﹞6号)文件要求,认真落实中央全面依法治国委员会、各级党委、政府决策部署,紧扣推进市域治理体系和治理能力,突出优化法治化营商环境专项行动,统筹推进严格执法、公正司法、全民守法,着力把依法治理的制度优势转化为治理效能,以有力的法治保障推动各项事业健康发展。

一、深入学习宣传贯彻习近平法治思想

抓住关键少数,拓展学习深度情况。我局党组理论中心组把学习贯彻习近平法治思想作为当前和今后一个时期内的重大政治任务,已组织学习《宪法》2次,观看习近平法治思想报告会2次,专题学习《中共中央国务院印发<法治政府建设实施纲要(2021-2025年)>》1次,专题学习《民法典》《新修订审计法》等相关法律法规12次,并组织全体干部通过学习强国、法宣在线等平台,结合支部主题党日活动,加强领导干部法治思想观念的提升。学用结合,知行合一,以实际行动践行“两个维护”,进一步促进领导干部带头尊法学法守法用法。

二、加强党对全面依法治旗的集中统一领导

一是严格落实法治建设第一责任人职责情况。严格执行中共达拉特旗委员会全面依法治旗委员会关于转发《内蒙古自治区党委全面依法治区委员会印发<关于党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责述法工作办法(试行)>的通知》(达依法办发﹝2023﹞1号),主要领导亲自抓,把推进法治建设第一责任人职责列入年终述职重要内容,把法治建设纳入我局年度工作计划中。

二是严格执行党内法规,全面从严治党情况。已组织学习党章和党内法规6次,并将党内法规贯彻执行情况纳入审计现场督查重要内容。结合工作实际组织召开民主生活会、组织生活会等,督促领导干部把自己摆进去,全面查找不足,切实整改提高。坚持把政治标准放在首位,加强实践锻炼、专业培训,完善干部考核评价体系,努力打造信念坚定、业务精通、作风务实、清正廉洁的高素质专业化时审计干部队伍。

三、加快推进法治政府建设

严格规范公正文明执法情况。全面推行行政执法“三项制度”,严格执行审计人员执行纪律监督、审计公示、审计整改等相关审计程序。积极开展与行政执法相关的规范性文件清理工作。完善了行政执法人员资格管理相关制度,完成了新执法人员考试上岗工作,组织开展执法人员业务培训及审计业务培训。加大国家和自治区重大政策落实跟踪审计、自然资源资产离任(任中)审计、领导干部经济责任审计等重点领域执法力度。

四、为全面优化法治化营商环境做好法治保障和服务

持续优化法治化营商环境情况。严格贯彻落实各级党委、政府关于进一步优化法治化营商环境相关要求,积极配合市审计局开展优化营商环境审计工作,推进我旗优化营商环境工作顺利开展。

五、构建制约监督体系

加强行政权力监督情况。完善了有关审计监督各项制度。积极协调配合纪委监委、人大、政协、政府、法院、检察院、司法行政等部门执法监督工作。严格执行审计监督,及时依法移送相关部门审计线索。

六、加强工作保障,推动依法治旗工作成效

加强法治队伍建设情况。配齐法治工作人员,做好法治日常宣传培训工作。组织各审计业务股室常态化学习《新修订审计法》《宪法》《民法典》以及审计相关法律法规等内容,同时积极开展社会主义核心价值观和社会主义法治理念教育宣传引导,进一步加强了干部法治宣传教育,提升了执法队伍的专业化水平。

七、下一步工作计划

(一)坚定不移推进政治理论学习。充分利用党组理论中心组学习、支部主题党日活动等方式加强对习近平法治思想的学习,并积极开展习近平法治思想宣讲活动,着力提升干部法治素养。

(二)深入开展宪法学习宣传教育活动。深入开展尊崇宪法、学习宪法、遵守宪法、维护宪法、运用宪法主题宣传。组织开展“民族政策宣传月”“民族法治宣传周”集中宣传活动。通过线上线下相结合的宣传方式,拓展宪法宣传的深度和广度,营造浓厚宣传氛围。

(三)实施公民法治素养提升行动。把提升公民法治素养与推进基层依法治理有机结合,加强教育引导、推动实践养成、完善制度保障。将提升公民法治素养要求融入精神文明创建、法治示范创建和平安建设活动,紧密结合我局相关活动,扎实开展法治宣传活动。

达拉特旗审计局2023-6-19

 

 

罗湖区审计局2023年上半年工作总结 文章下载

罗湖区审计局2023年上半年工作总结

2023年上半年,罗湖区审计局在区委、区政府和上级审计机关的正确领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,深入学习贯彻党的二十大精神,不断加强和落实党对审计工作的领导,立足经济监督定位,依法履职尽责,更好发挥审计在推进党的自我革命中的独特作用,以有力有效的审计监督服务全区经济社会高质量发展,取得良好成效,获得区委表扬书3份。

一、主要工作成绩、做法与经验

(一)以政治建设为引领全面加强党对审计工作的集中统一领导

一是牢牢把握审计工作正确方向。持续健全区委审计委员会运行机制,组织召开区委审计委员会第八次会议,审定2023年度审计项目计划,在区委常委会上传达学习了二十届中央审计委员会第一次会议精神,把“听党指挥”落实到审计工作全过程。通过“领学+研学”“实景+沉浸”“学习+破题”等集体学习,教育引导全局干部职工学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想,利用口袋书、公众号、APP等多种媒介把课堂向下延伸,由“自学”带动“他学”,扩大学习对象覆盖面,扎实推进党的二十大精神进头脑、激斗志、落行动,引领队伍忠诚拥护“两个确立”,做到“两个维护”。二是更好发挥审计在推进党的自我革命中的独特作用服务大局。与区纪委监委、区委组织部共谋审计项目计划,强化审计共谋共享;深入探索“巡审结合”联动工作新机制,组织开展巡察、审计反馈问题整改落实情况专项监督检查,紧盯未完成整改的事项,督促各主管单位加强业务指导和检查监督,避免相关问题屡审履犯。探索形成“纪审结合”“巡审结合”联动工作新机制,将联动成效形成《深圳罗湖区:纪审联动同向发力释放监督叠加效应》在光明日报、“学习强国”等平台上宣发。三是坚持政治统领工作落实。贯彻落实乡村振兴战略,发挥资源优势,赴汕尾陆丰市河东镇调研,通过实地走访、座谈交流,详细了解河东镇产业发展、城镇环境、乡风文明等方面情况,捐赠办公设备,为河东镇发展提供支持和保障。聚焦组织联建、资源共享,构建同向并行的基层治理格局,结合“三助力”行动,组织党员下沉挂点社区主动融入城市网格管理,参与创文创卫等中心工作,助力基层治理“大提升”。

(二)全面落实“经济体检”助力全区经济社会高质量发展

一是强化审计“两统筹”助力财政审计提质增效。采用“军团作战”模式,打破科室壁垒,积极构建大财政审计监督体系,统筹开展区2022年度预算执行、决算草案和其他财政收支情况审计,覆盖区级财政、58个一级预算部门共计209个预算单位预算执行情况,坚持科技赋能,以数据分析为先导,采集智慧财政预算管理一体化系统等6个系统数据及单位相关业务数据,实施分类审计、精确定位、重点核实,全面分析财政预算编制执行及决算、财政资金管理及清理盘活、地方政府专项债券管理、财政及部门暂存暂付性挂账等情况,通过审计建议,推动财政部门深化财政预算管理,推动相关部门加大财政资金清理盘活力度,分类处置、及时清理、应缴尽缴。二是聚焦民生领域强化绩效审计。将民生项目与绩效审计有效结合,牢固树立“民本审计”理念,把解决群众利益问题作为审计工作的根本出发点,开展区基础教育领域政府重点投资项目绩效审计,围绕项目建设管理全流程,重点关注项目勘察设计、施工管理、竣工验收、结算等各环节,揭示了罗湖区基础教育领域政府重点投资项目在建设程序规范、勘察设计、施工管理及质量、合同管理等方面存在的不足,提出进一步规范建设程序、完善勘察设计方案和成果审核制度、强化安全质量理念、加强代建项目管理等审计建议。代区政府向区人大常委会汇报《深圳市罗湖区2022年度绩效审计工作报告》。三是围绕全区改革发展中心工作扎实推进政策落实跟踪审计和政府投资审计。坚持全面统筹推进重大政策落实情况跟踪审计,充分发挥政策落实“督查员”和经济发展“助推器”的作用,紧紧围绕城市治理、工程建设等重要事项,对罗湖区社区公园类投资项目进行审计监督,重点关注基本建设程序、招标投标、合同管理、资金管理等环节,及时指出项目工程服务费计算不准确、合同管理不到位、工程资金支出把关不严等问题,督促立行立改。四是协同并进推进经济责任审计及其他各类别审计。专注公共权力运行全流程,开展经济责任审计项目2个,结合被审计单位履职特点,重点关注课题研究项目经费使用绩效情况,围绕课题立项、课题采购、组织实施、专家评审、成果应用等环节,揭示了课题研究项目在进度管理、结题管理等方面存在的问题,提出针对性审计建议,推动课题项目经费规范化管理;对我区2022年度国有土地使用权出让收支情况的真实性、合法性和效益性以及土地资源管理政策执行情况开展审计监督,揭示临时用地管理、城市更新项目管理、土地整备及房屋征收等方面存在的突出问题和风险隐患,助推我区综合改革试点中关于用地审批、优化城市空间治理等政策的落实。

(三)充分借助专业优势促进提升城区治理体系和治理能力现代化水平

一是监督关口前移,推动城区建管品质效益双提升。牵头三人审计监督小组持续对“一馆一中心工程”、“区妇幼保健院改扩建工程”、“罗湖外国语学校全寄宿制高中新建工程”、“滨河实验学校新建工程项目”、“人民南片区环境品质提升工程”等项目进行全过程跟踪监督,赴施工现场检查项目37次,推动132个问题在施工阶段立行立改,提前将重大风险隐患消灭在萌芽状态,以全周期管理理念护航项目建设,避免大量财政资金损失,获评南方报业“圳治·2022”民生治理优秀案例,为全市审计系统唯一获评单位。二是“调研式”监督,有力促进重点领域规范管理。围绕产业专项资金使用管理情况开展调研,梳理我区产业专项资金相关政策,重点关注产业专项资金使用合规性、资金审批及助企服务情况等方面,通过大数据分析、各区横向对比等方式,对做深做实产业资金监管的后半篇文章、提升产业专项资金惠企助企能级等方面提出意见,获区领导批示,有力推动整改。围绕疫情防控经费支出管理情况开展调研,局党组书记带队赴各街道逐一提示问题督促整改,建议统一制定防疫物资设备处置指引及协商终止特殊防疫服务合同,促进我区专门出台《罗湖区防疫物资资产盘活工作指引》,推动防疫物资资产有效盘活,避免国有资产闲置、浪费及流失。三是扎实推进审计“后半篇文章”走深做实。建立健全了《罗湖区审计局审计查出问题整改监督管理办法》,从程序方式、职责分工、结果运用、文书规范等方面进行明确,以统一标准推进整改工作落实;深挖审计结果“附加值”,立足内审监督成效,提炼形成《深圳罗湖:内审统计“全覆盖”》被审计署、省审计厅刊登报道,立足业务成效,提炼形成深化全过程跟踪监督模式、探索“大数据+深调研”等信息被采纳。

(四)对标经济监督的“特种部队”深入推动审计队伍建设提级提能

一是锤炼“雏鹰”政治品格。推行“审计组+理论学习+实务训练”模式,坚持理论学习教育与审计工作同步开展,通过以讲促学、以训促学,开展一对一“导师传帮带”助学活动,由业务骨干集中进行针对性授课,对审计项目中涉及的政策法规进行学习、交流讨论,对每一名青年干部配备专业导师,签订承诺书,连续培养观察,助力年轻干部“加速跑”,获评“2022-2023年度罗湖区青年文明号”,团支部获评“罗湖区五四红旗团支部(总支)”。二是激发队伍内生动力。组织青年理论学习小组到“一馆一中心工程”等工地现场开展实践学习,在审计现场就审计思路和技巧进行充分交流沟通,互相学习拓展思维,促使年轻干部迅速成长、勇挑重担;首次举办五四青年趣味运动会,干部职工群策群力,进一步强化沟通交流,增进队伍凝聚力、向心力,展现青春活力;开展“三八”妇女节徒步活动,丰富干部业余文化生活,锻造审计“娘子军”,发挥审计专业优势,为辖区经济社会高质量发展提供坚强保障,获评“深圳市三八红旗集体”称号。三是筑牢清正廉洁底线。通过党员大会学、支部委员会学、理论学习中心组等方式,先后开展党风廉政建设、国家安全等专题学习,督促审计干部站稳政治立场,保持清廉作风;将监督带入审计和工作现场,加强审前调查、审中实施、审后评估各环节跟踪,经常性开展谈心谈话、谈话提醒、监督检查、“以案示法”警示教育等,切实做好各个节日期间和重大审计项目推进过程中的廉政谈话教育工作,及时发现苗头性倾向性问题,严防“灯下黑”、“节日病”,筑牢干部队伍思想防线、廉政底线,队伍呈现出风清气正、奋勇争先的良好面貌。

罗湖区审计局2023-6-14

 

 

金安区审计局2023年上半年工作总结和下半年工作安排 文章下载

金安区审计局2023年上半年工作总结和下半年工作安排

今年以来,金安区审计局在区委、区政府和区委审计委员会的正确领导下,在省、市审计机关的精心指导下,深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于审计工作的重要指示批示精神,牢牢把握“审计监督首先是经济监督”定位,依法全面履行审计监督职责。1-6月份,共开展财政财务类审计项目14个,其中:在审5个,完结9个,出具审计报告10份,查出主要问题金额7519.52万元,其中违规金额47.03万元,管理不规范资金7472.49万元,上缴财政525.17万元,审计提出意见28条;完成区工程跟踪审计项目10项,合同金额56191.09万元、合同内审减金额2587.97万元,出具审计意见单16份,较好地完成了上半年审计工作任务。

一、坚持党管审计,把牢审计工作正确政治方向

(一)强化党建引领作用,夯实组织保障。坚持“围绕中心抓党建,抓好党建促审计”的总体思路,利用“三会一课”、党组中心组理论学习、主题党日、微信学习加油站、“学习强国”等平台,深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于审计工作的重要指示批示精神,引导全体党员坚定理想信念、提高党性修养、发挥党员模范带头作用。建立“一把手负总责、班子成员齐抓共管”的党建工作机制,以“书香机关”建设为抓手,领导班子带头学习、带头撰写读书心得,充分发挥党组的示范引领作用和党组中心组理论学习的带动作用。搭建“党建+审计”平台,探索实施“审计组+临时党小组”模式,坚持党建工作跟着审计项目走,将审计实施现场作为开展党建工作的前沿阵地,推动审计工作与思想政治工作同频共振、共同发展。

(二)树牢政治机关意识,统筹谋划工作。坚持审计委员会对审计监督全过程的领导和统筹谋划,认真履行区委审计委员会办公室职责,筹备召开了区委审计委员会第六次会议,审议通过了《六安市金安区审计机关2023年度审计项目计划》和《关于推进领导干部履行经济责任审计监督全覆盖的工作方案(2023-2027年)》,制定了《贯彻落实区委审计委员会第六次会议精神责任分解清单》,明确全年审计工作定位、目标和重点,为做好全区审计工作指明方向。严格执行重大事项请示报告制度,向市委审计委员会及办公室报告报备制度文件、工作要点等7项,向区委区政府报送审计专报和审计报告2份,主要领导批示2次。

(三)坚持全面从严治党,提升作风能力。今年以来,我局以“作风建设提升年”活动为契机,不断加强自身建设,严肃工作作风,持续净化优化政治生态。严格落实“三重一大”决策机制,凡涉及“三重一大”事项,均通过集体研究决定,做到决策机制民主化、决策程序规范化、决策过程透明化。突出抓好对领导班子成员和审计重点岗位人员的廉政教育和监督管理,审计组配备廉政监督员,随文附发《审计“四严禁”、“八不准”》工作纪律并公布举报电话,切实加强对审计人员执行审计纪律情况的监督制约。坚持逢会必讲党风廉政建设工作的重要性,持续开展警示教育,通报典型案例,以身边事警示身边人,教育引导全体党员干部时刻保持清醒的头脑,正确看待和使用手中的权力,筑牢拒腐防变的思想道德防线。

二、聚焦主责主业,做好常态化“经济体检”

(一)财政审计。以推进深化财政制度改革、提高财政资金使用绩效、完善制度规范管理、维护财政资金安全为目标,开展区本级2022年度预算执行情况、决算草案及其他财政收支情况审计,延伸审计了区房产中心、区城管局、区医保局3个单位。目前,三个部门预算执行项目已全面完成,财政“同级审”项目现场实施已结束。

(二)重大投资项目审计监督。一是完成区重点工程跟踪审计项目10项,合同金额56191.09万元、合同内审减金额2587.97万元,出具审计意见单16份,规范了建设单位管理行为,提高了建设工程投资效率;二是启动金安区城市绿化工程专项审计调查;三是完成区政府交办金安职业学校(汇文中学)设备采购与智能化造价鉴定项目,及时合理地出具审核结果,节约政府资金686.79万元。

(三)领导干部经济责任审计。以强化干部管理监督,促进领导干部履职尽责、担当作为为目标,开展领导干部经济责任审计。按照审计全覆盖的工作要求,今年我局统筹安排了12个经济责任审计项目,上半年已完成3个,1个正在实施中。

(四)专项审计调查。今年以来,我局开展了金安融资担保有限公司运营管理情况、应对新冠肺炎疫情防控资金、金安区“老年助餐服务行动”“安心托幼行动”政策落实及资金管理使用情况和自然灾害救灾资金等专项审计调查项目,把人民群众最关心的问题作为审计关注的重点,对相关政策落实情况和资金使用情况开展审计,以有力有效的审计监督推动政策落实落地,财政资金安全规范高效使用。

(四)积极完成党委、政府交办任务。我局积极发挥参谋助手作用,先后开展了金安职业学校(汇文中学)设备采购与智能化造价鉴定、民办义务教育办学条件核查、2022年商品有机肥推广应用省级补助资金专项审计调查、2022年村级集体经济收益情况审计、2020-2022年医共体医保资金运行及财务收支情况审计调查、四个乡镇69个村(居)主要负责人经济责任履行情况审计等交办工作,为领导科学决策提供了重要依据。抽调多名工作人员配合省委巡视组、省纪委开展工作,发挥审计职能作用,助力巡视巡察、纪检工作。

三、坚持守正创新,推动审计工作提质增效

(一)科学谋划审计项目。进一步加强审计项目计划管理,按照“定期轮审、频率适当、消除盲点”的工作要求,有效衔接年度审计项目计划和新一轮经济责任审计监督全覆盖工作方案,推动全区审计工作科学、有序、有效开展。不断强化工作统筹,采取融合式、嵌入式、“1+N”等方式统筹安排审计项目,比如部门预算执行审计项目同步开展经济责任审计,经责审计项目同步实施自然资源资产审计,推动不同类型审计项目的统筹融合和相互衔接,有效避免频繁进点和重复审计,实现一审多项,一审多果。

(二)全面加强审计整改。坚决压实被审计单位的主体责任、主管部门的监督管理责任和审计机关的督促检查责任,按照“一月一回头、两月一起底、三月一汇报”工作机制,“动态”督改,持续推动审计查出问题全面整改。截至目前,2022年度36个财政类审计项目发现的434个问题,已完成整改426个,尚余8个未整改到位,整改率98.16%,审计共追缴财政资金879.605万元。

(三)推动各类监督贯通融合。一是出台《关于加强审计监督和财会监督协同贯通的实施意见》,推动审计监督与财会监督信息共享、成果共用、同向发力。二是持续推进审计监督与纪检监察监督、巡察监督“三类监督”深度贯通协同,通过建立计划共商、信息互通、线索移送、整改督查等工作机制,增强监督质效。三是围绕做好审计监督“后半篇”文章,主动加强与人大监督的协作配合,由区人大常委会牵头,对2022年度审计工作报告反映的未整改到位问题开展联合督查,推动审计查出问题整改工作取得实效。

(四)促进审计成果转化。积极推进研究型审计,注重对审计成果的深入分析和总结提炼,对审计发现的带有普遍性、倾向性、苗头性的问题,深入分析背后的体制障碍、机制缺陷和制度漏洞,提出解决问题、完善管理的意见建议向领导汇报,为领导科学决策当好参谋助手,推动审计工作从“点上发力”向“面上见效”转变。积极推进审计整改联席会成员单位在职责范围内,充分运用审计成果,把审计监督与党管干部、纪律检查、追责问责结合起来,把审计结果及整改情况作为考核、任免、奖惩领导干部的重要依据。

四、围绕服务大局,扎实完成各项中心工作

(一)乡村振兴工作。一是继续落实干部包户工作。今年,我局安排15名包保干部帮扶联系57户脱贫户,每两个月至少组织一次帮扶干部走访活动,了解脱贫群众生产生活情况,及时提供必要帮助。二是做好防返贫监测集中排查工作。为全面落实防返贫动态帮扶长效机制,安排人员参与四清桥村防返贫监测集中排查工作,截至目前已完成全村465户1830人集中排查工作。三是协助村做好污水管网建设工作。今年四清桥村争取资金190多万元建设中心村污水管网,我局积极协调项目进度,目前该项目正在有序建设中。

(二)创城工作。将创城工作与联帮小区共建活动相结合,组织志愿者利用下班时间和休息时间,分时间段、多频次到小区开展创城入户及宣传问卷调查活动,切实提升群众对创城工作的知晓率、支持率、参与率。扎实开展“红色星期六”活动,定期组织全局干部前往百川学府小区开展垃圾分类、卫生环境整治、创城宣传等志愿服务活动,确保文明城市创建各项任务落实落细。

五、当前工作中存在的问题和不足

一是审计力量不足。随着审计工作的重视程度不断提高,临时交办的审计任务不断增加,审计实施和整改逐渐呈现出繁重性、复杂性和多样性的特点,现有人员难以满足新常态下审计监督工作的迫切需要。二是业务能力有待加强。随着审计监督覆盖面的扩展,被审计对象涉及的行业法规涵盖面与复杂程度明显增加,业务人员现有知识储备有限及知识结构老化,跟不上新形势的快速发展变化,应对审计过程出现的新情况新问题能力不足。

六、下一步工作打算

(一)始终坚持党对审计工作的全面领导。深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记在二十届中央审计委员会第一次会议上的重要讲话精神,准确把握新形势下审计工作的职责定位和工作要求,牢牢把握审计机关首先是政治机关的属性定位,严格执行重大事项请示报告制度,确保始终以正确政治方向谋划推动审计工作。

(二)高标准完成本年度审计项目。立足经济监督定位,聚焦主责主业,以二十届中央审计委员会第一次会议提出的“六个聚焦”为着力点,围绕党委、政府工作重点,按时按质完成财务收支审计、经济责任审计、政府投资审计、专项审计调查以及党委、政府交办的事项,更好发挥审计的独特监督作用。

(三)持续抓好审计整改工作。严格执行审计整改跟踪督办机制,建立审计发现问题动态管理台账和“一对一”审计联络人负责制,定期通报整改进度,持续跟踪督促,切实压紧压实被审计单位的整改主体责任和主要负责人的第一责任人职责,确保整改工作取得实效。对审计发现的问题和后续整改中存在的疑点难点事项,要做好沟通和服务工作,指导被审计单位做好整改路径规划,帮助被审计单位做到能整改、会整改,切实提高整改的效果和精准性。

(四)继续抓好全区各项中心工作。按照区委区政府的安排部署,在完成好审计业务工作的同时,不折不扣地完成好各项中心工作。

金安区审计局2023-6-26

 

 

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