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类别:审计工作-热点学习案例

提出单位:xx审计局

题目:激活审计高质量发展新动能的各地实践探索

资料提供时间:2024-07-17

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做细做实研究型审计 助力高质量发展 文章下载

做细做实研究型审计 助力高质量发展

南京市审计局在该市地铁集团领导人员经济责任审计及轨道交通资源开发利用审计中,积极践行研究型审计理念。围绕建设板块,关注重大项目推进情况。聚焦项目资本金是否到位、是否按计划开工、项目建设是否按规划节点推进、项目是否按计划达产达效等方面,审计人员提前梳理地铁集团近年来在建的重大项目,重点关注在建线路的推进情况,是否有力保障市民出行。围绕运营板块,聚焦地铁保障民生情况。审计组通过与企业人员座谈、研究行业法律法规、查阅行业发展报告等方式,了解地铁集团在运营方面的管理模式和成本控制情况,重点关注地铁集团在提升运营服务质量方面采取的举措,是否体现民生温度。围绕资源开发板块,聚焦资源提质增效情况。审计组全面了解轨道交通资源的总体分类和管理情况,深入研究可能存在的资源开发不充分、资产管理不规范等风险点,力求揭示地铁集团在现有资源开发利用中的难点、堵点、痛点,为地铁集团可持续发展建言献策。

江苏省徐州市审计局在自然资源资产任中审计过程中,将研究型审计思路贯穿审计实施全过程。审前集中研究,围绕自然资源资产审计规定及审计工作方案内容,对近年来审计发现的普遍性典型性问题进行归纳总结,形成审计问题清单表和操作指引,对每个审计事项列出问题类型和对应的法律法规,规范问题表述、统一定性标准和处理处罚意见。强化业务研究,通过组织召开座谈会、现场走访调研等方式,向资源环境领域专家,及自然资源、生态环境、水务等部门的业务骨干学习业务知识与办理流程,通过审计学习、讨论与研究,判断识别和评估审计风险和问题线索,确定审计重点,完善实施方案,指导现场审计工作开展。现场深入实践,深入资源环境项目实施现场、田间地头等,实地检查耕地保护、河湖长制、林长制落实情况,核查资源环境项目实施进展与运行绩效等,重点关注耕地和基本农田“非农化”“非粮化”、林地被违规占用、生态空间管控区新增违规建设等问题。在发现问题的同时,充分听取被审计单位的意见反馈,深入研究问题产生的原因,提出切实可行的审计建议。

安徽省桐城市审计局落实研究型审计要求,为公立医院高质量发展保驾护航。坚持把立项当作课题研究,对审计目标、重点内容、组织方式、预期成果等进行研讨,发挥立项龙头作用。抓审前研究,先后走访卫健委、医保局、市场监管局等相关部门调取政策文件和执法检查等相关资料,收集医院财务和业务数据、内控制度汇编、人员构成情况等资料,召开审前调查研究会议,分析研判审计事项关键点,确定审计重点、实施步骤,制定具体可操作的实施方案。按照“集中分析—发现疑点—分散核查—系统研究”的工作模式,深度分析医疗项目收费、药品耗材采购使用、纳税申报、绩效薪酬等数据,重点审查是否存在医疗项目违规收费、药品耗材采购不合理、绩效薪酬发放不合理等现象,加大疑点核实力度。

广州市花都区审计局在实施某市政道路工程项目审计中,注重研究型审计与审计实务密切结合。立足审前研究,全方位开展审前调查,深入研读相关政策、文件,全面收集工程建设文件、招投标文件、合同协议、收支记录等相关资料,加强审前沟通交流,科学制定审计实施方案。着力审中研究,紧扣工程招投标、设计变更、工程物资采购、工程质量和隐蔽工程验收等重点环节,局领导班子会同审计组研究分析重要疑点线索,结合管道探测检测技术、现场核实等手段,对工程实施情况进行全面核查,精准揭示存在的问题,并深入研究分析问题产生的原因、背景及性质。把握审后研究,召开审后研判会,总结归纳审计成果,梳理系统性和个性的问题,提出可操作性的审计建议。

审计署 2024-3-15

 

 

濮阳市南乐县审计局:坚持“四轮驱动” 激活审计高质量发展新动能 文章下载

濮阳市南乐县审计局:坚持“四轮驱动” 激活审计高质量发展新动能

  近日,南乐县审计局坚持机制推动、典型带动、帮带拉动、创新驱动,激活审计工作高质量发展新动能,让主动担当成为审计干部的自觉行动,让大干、快干、实干成为审计干部的鲜明标识,推动审计作为与审计地位更加匹配,让国家审计的金字招牌永远熠熠生辉。

  坚持机制推动。持续深化“制度执行年”活动成果,推动建设执法严明、管理科学、运转高效、清正廉洁的审计机关。不断完善党组中心组理论学习、“三会一课”、组织生活会等党内生活制度,推动党建工作更加规范。不断完善周调度工作运行机制、巡审联动机制、优质审计项目观摩学习机制等,进一步提升审计质效。不断完善“双周大讲堂”、审计资格专业评审等工作机制,扛稳扛牢经济监督“特种部队”的使命担当。不断完善审计整改模拟追责、集中交办等工作机制,推动审计整改事项清仓见底、销号清零。

  坚持典型带动。积极开展“两优一先”表彰活动,充分挖掘身边典型,开展“向身边榜样学习”活动,用身边事教育身边人。学习审计业务方面的先进典型,积极参加审计专业技术资格评审,提升专业素质能力。学习志愿服务方面的先进典型,弘扬正气,传播正能量。学习驻村帮扶的先进典型,勇挑责任重担,真心为民服务。学习清正廉洁的先进典型,高标准打造清廉审计机关。

  坚持帮带拉动。针对人员力量薄弱与审计任务繁重之间的突出矛盾,推行导师帮带制,以老带新、以强带弱,通过“师傅带徒弟”“业务骨干带新人”等方式培养审计后备人才,让业务骨干传授审计经验,分享审计思路。将审计实践作为青年干部成长成才的“第一跑道”,进一步激发青年干部的工作热情,争做政治上的明白人、业务上的专业人、行动上的规矩人,促使审计干部队伍薪火相传、青蓝相继。

坚持创新驱动。大力提升创新意识,不断探索促进审计工作高质量发展的新方法新路子,创新审计理念、创新审计方法、创新审计成果,着力提升审计干部能审会查、能说会写、能参会谋、能抓会管的四种本领,立足南乐谋南乐、跳出南乐看南乐、扎根南乐建南乐,努力绘就南乐审计事业的“时代之变”,持续打造更多更优的南乐模式、南乐样板、南乐经验,以高质量的审计监督护航经济社会高质量发展。

南乐县审计局 2024-3-22

 

 

学习贯彻全国两会精神以审计工作高质量发展助推中国式现代化甘肃实践 文章下载

学习贯彻全国两会精神以审计工作高质量发展助推中国式现代化甘肃实践

盛会鼓舞人心,使命催人奋进。为深入学习贯彻2024年全国两会精神,把思想和行动统一到党和国家的决策部署上,近日,省审计厅以多种形式学习贯彻全国两会精神,凝聚共识、汇聚力量,迅速掀起学习宣传贯彻热潮。

秘书处召开专题会议,传达学习全国两会精神,安排贯彻落实工作。一是研究制定《甘肃省审计厅贯彻落实全国两会精神工作方案》,紧紧围绕政府工作报告提出的十方面工作任务,会同办公室、综合管理处及业务处局确定相关主题,深入开展研究,着力形成一批有特色、有亮点、叫得响的审计成果,不断彰显审计作为。二是锚定政府工作报告提出的各项目标任务,发挥好审计办秘书机构职能作用,在强化分析研究、归纳总结提炼的基础上,依托纪审贯通协同机制工作流程,加强与省纪委案件监督管理室的横向沟通协作,努力提升重要审计成果高效运用权威,推动纪审联动持续走深走实。三是完善审计结果报送和反馈机制,制定出台《甘肃省审计成果运用办法》,促进审计成果运用制度化、规范化。研究制定贯彻落实“三个区分开来”要求建立审计容错纠错机制实施意见,激发干部干事创业的热情,营造支持改革、鼓励创新、宽容失误的良好环境。四是强化审计信息、审计专报和综合报告等审计重大成果跟踪督办、落实问效,通过“建立台账—任务分工—督办落实—定期报告—跟踪问效”的管理机制,切实把上级部署要求传达下去,把下级贯彻情况掌握上来,以重点任务落实推动审计工作全面深入开展。(柴鹏林)

办公室第一时间召开会议,认真学习习近平总书记重要讲话和全国两会精神,并就如何贯彻落实展开热烈讨论,大家一致表示,习近平总书记关于新质生产力、推动高质量发展等一系列重要论述为推进中国式现代化提供了重要遵循、注入了强大动力,要学深悟透、融会贯通,结合全省审计工作高质量发展“推进年”活动,凝聚合力、真抓实干,拓展新思路、展现新担当、实现新作为,以高质量“三办”“三服务”保障全省审计工作高质量发展。要在筑牢政治忠诚上当标兵、作表率。提高政治站位,突出政治标准,用政治眼光领会把握2024年经济社会发展总体要求和政策导向,把准中央出台的新政策、提出的新要求、部署的新任务,把政治要求贯穿到落实全国两会精神全过程、贯穿到办文办事办会各环节。要在学懂弄通做实上当标兵、作表率。进一步强化学习研究,提出具有创新性突破性的工作抓手,不断提高综合分析的能力、放大细节的本领、迭代深化的水平,提供更高质量、更具系统性前瞻性的参谋服务,努力把贯彻落实会议精神转化为推动工作取得新成效的具体措施。要在服务中心大局上当标兵、作表率。牢固树立大局意识,时刻把大局作为谋划工作的着力点、开展工作的立足点、落实工作的契合点。围绕厅党组中心工作,增强工作的主动性和计划性,做到观大势、谋大局、出思路、强举措。要在勇于担当作为上当标兵、作表率。坚持高标准推进工作落实,发扬严谨细致的作风,确保站好每个岗位、把好每道关口、守好每道防线,一件一件抓落实,一项一项见成效,不断提高服务保障的精细化、制度化、规范化水平。(刘春瑾)

综合管理处召开专题会议,传达学习习近平总书记在全国两会期间的重要讲话和全国两会精神,安排部署贯彻落实工作。一是强化学习抓落实。通过多种形式深入学习,吃透精神、领会实质,切实把思想和行动统一到全国两会精神上来,统一到全省审计工作会议各项安排部署上来,扎实开展“五大行动”、打造“五型机关”,不断推进审计工作高质量发展。二是强化履职抓落实。以全省审计工作高质量发展“推进年”活动为抓手,优化重点审计项目组织实施“作战图”,印发重点审计项目人力资源配置工作方案,加强审计项目调度管理;建立党委政府决策部署动态清单,结合审计项目持续跟进落实,不断提高审计精度,增强审计深度;持续督促审计发现问题整改,推动全国两会和省委省政府各项部署落到实处。三是强化作风抓落实。努力做到审计工作与能力作风建设同频共进,积极借鉴审计署和兄弟省市经验做法,持续改进工作方法、创新工作机制、提升工作效能,增强工作执行力和落实力,把每一项工作任务干好、干出成效。(陈真)

法规审理处召开专题会议,深入学习全国两会精神,并研究贯彻落实措施。大家一致认为,要坚决把思想和行动统一到习近平总书记重要讲话精神和全国两会精神上来,对照《政府工作报告》重点内容,结合法规审理工作实际,谋划全年各项目标任务,确保落实落细、走深走实、见行见效。一要在融会贯通上下功夫。把学习贯彻全国两会精神作为当前一项重要政治任务,在审计项目审理中,加大对审计项目是否把落实两会精神细化为具体审计事项的关注力度,促进各审计组把贯彻落实两会精神自觉体现在审计项目中。二要在深学笃行上下功夫。坚持“挂图作战”,对照法治政府建设台账任务和年度法规审理工作计划,结合厅机关绩效管理试点工作,进一步细化法规审理工作的时间安排和责任分工,促进审计法治建设高质量发展。三要在成果转化上下功夫。结合审计机关领导干部学法用法及机关普法责任清单,组织推动审计人员加强对新修订《中华人民共和国行政复议法》等法律法规的学习,并强化学习成果转化,进一步坚定信念、增强本领、推动工作。(武明君)

指导监督处召开专题会议,组织全体干部深入学习全国两会精神,结合全国、全省审计工作会议精神,进一步明确工作重点,细化内部审计指导监督举措。一是将学习贯彻落实两会精神作为当前和今后一个时期的重大政治任务,以开展全省审计工作高质量发展“推进年”活动为抓手,营造比学赶超的浓厚氛围,激发全处干部锚定目标不松劲的精气神,创新工作理念,积极主动作为,促进内部审计工作高质量发展。二是不断创新内部审计指导监督方式,认真履行指导监督职责,结合备案资料分析、日常监督、培训交流、优秀审计项目评审等形式,研究探索内部审计指导监督新路径、新方法,提升内部审计监督质效。三是加强对省内审协会监督管理,有效依托省内部审计协会平台,协助行业主管部门推动行业内单位建立健全内部审计制度,推动国家审计充分利用内部审计力量和成果,不断形成审计监督合力。(李玉斐)

电子数据审计处召开专题会议,传达学习贯彻全国两会精神,并就如何贯彻落实进行讨论。大家纷纷表示,要将两会精神与当前工作紧密结合,在全面学习、全面落实上下功夫。要坚持把深化科技强审作为推进审计监督体系和监督能力现代化建设的根本途径,紧盯新技术、新领域、新方法、新模式,全面推进“智慧审计”平台建设和应用推广。要从全省审计机关选拔既懂“行”又懂“数”的专业队伍,发掘财政审计、投资审计、民生审计等多个业务领域大数据人才,组建“数据审计专员”,从全周期、全链条、全方位进行培养,加强推广应用,促进互学互鉴,以数智赋能提升人才队伍专业素养。要加强大数据审计研究,用大数据思维推动审计理念、技术和管理创新,以科技赋能加快形成审计新质生产力,助力提升审计监督效能。

甘肃省审计厅 2024-3-22

 

 

推动上市公司高质量发展要做好审计和重组工作 文章下载

推动上市公司高质量发展要做好审计和重组工作

3月15日,证监会有关负责人在国新办新闻发布会上表示,严把发行上市准入关,着眼于从源头提高上市公司质量。对已发行上市的公司,利用好资本市场并购重组、股权激励等工具,促进上市公司更好发展壮大。健全多层次资本市场体系,持续提升服务新质生产力发展质效。

  “资本市场长期稳定发展的关键在于上市企业的质量。”普华永道亚太及中国主席赵柏基在接受中国经济时报记者采访时表示,在入口端,要通过市场化、法治化、国际化的审核理念和审核机制筛选出优质的企业,同时也要有一定的容错机制,使得审核者敢于放行有发展潜力的企业上市。在出口端,要加大退市力度,尽快出清已经无法给投资者带来回报的公司,实现优胜劣汰。中国资本市场建设是高质量发展不可或缺的部分,要让资本市场服务好经济发展和国家战略。

  有专家认为,内部审计可以促进上市公司高质量发展。“内部审计作为公司治理的重要基石,是公司内部控制的评价者和监督者,具有预防、及时发现及纠正舞弊行为的职能,是公司可持续发展的护航者和促进者。”北京国家会计学院原院长秦荣生对中国经济时报记者表示,目前,我国证券监管部门并未对上市公司建立内部审计制度作出明确要求。下一步,可发挥上市公司内部审计在完善公司治理、内部控制、预防和发现及纠正舞弊行为、提高风险防控水平中的作用。各证券交易所和各地方证券监管机构应将上市公司是否建立和健全内部审计制度,作为评价其内部控制、风险管理和反舞弊有效性的重要标准,加强对上市公司内部审计工作的监管力度,确保上市公司建立健全内部审计工作制度,充分发挥内部审计的独特作用。

  全联并购公会常务会长、中国资产评估协会副会长范树奎则关注企业的重组与重整。他对中国经济时报记者表示,重组与重整作为优化产业结构、有效配置资源的重要价值工具,有助于提升上市公司发展韧性和活力,推动上市公司高质量发展,维护资本市场平稳运行。近几年,上市公司重组数量、金额、融资额逐年递减至较低水平,上市公司重整申请的多、成功的少。

  范树奎表示,应鼓励重组实践创新试点,完善监管政策指引体系,推动上市公司发展工具政策的多样与灵活,树立案例标杆示范。支持上市公司实施重组实践创新试点,提升重组估值包容性,允许通过试点实践的方式,增加创新案例对市场引导,树立挖掘重组协同价值标杆,规范并鼓励上市公司并购重组,实现增量发展。优化重组定价机制,鼓励发挥评估专业价值尺度功能,完善各方交易对价标准,为上市公司并购重组增添市场化博弈空间。优化发股定价机制,构建基于市场内在价值的上市公司估值体系和发行定价标准,在满足全面注册制信息披露要求基础上,发挥市场发现价值的博弈机制,允许重组各方结合交易特点协商定价,通过充分披露定价逻辑与定价依据,将选择权交由市场和投资者决定。

  “要增加上市公司重整定价市场化空间,严管大股东违法违规行为,推动上市公司法治化常态化重整。”范树奎表示,支持出现流动性风险的上市公司进行重整,优化上市公司重整市场化机制,增加重整各方市场化博弈空间,强化定价依据、逻辑以及第三方专业意见等信息披露监管。对大股东违法违规事项,应当重点审核与督办,加强信息披露责任,侧重重整过程监管和重整后续督导。在重整合法与公正前提下,提升上市公司重整审核效率,助力上市公司通过市场化途径常态化释放风险。此外,优化监管机制,厘清专业服务机构责任边界,构建高质量专业服务与监管体系。

压实专业机构责任,引导市场各方归位尽责是全面注册制改革的着力点。范树奎认为,应根据专业法规、执业准则明确专业机构职责范围和边界,优化专业服务机构监管问责机制,分类治理。建立与专业服务职责、功能和收益相平衡的连带赔偿机制,合理界定专业机构法律责任。严把入口关,鼓励专业机构提升专业服务能力,制定服务上市公司的合理专业服务责任机制,营造对专业机构处罚得当的法治环境。

中国经济时报 2024-3-18

 

 

襄阳市审计局2023年工作发挥审计监督职能 服务地方高质量发展 文章下载

襄阳市审计局2023年工作发挥审计监督职能 服务地方高质量发展

全年完成计划项目89个、交办配合事项15项24个,查出主要问题金额133.67亿元,促进增收节支、挽回损失和规范管理资金12.52亿元。

2023年,市审计局立足经济监督定位,加大审计力度,审计监督质效全面提升,审计成果运用更加权威高效,荣获“全省审计综合工作先进单位”“全市工作目标考核先进单位”“法治建设绩效考核优秀等次”“襄阳市杰出青年文明号”等市级以上荣誉表彰44项,综合、法治、队伍建设、老干部工作、财政、投资审计等工作经验在全省、全市交流推广,为推动襄阳都市圈高质量发展提供了有力审计保障。

把准政治方向审计工作根基不断夯实

2023年以来,市审计局深入学习领会习近平总书记关于审计工作的重要讲话和重要指示批示精神,把牢审计机关政治属性。认真履行市委审计委员会办公室职责,抓住规划制定、计划管理、审计整改等关键环节,把党的领导贯穿到审计工作全过程各方面。积极主动与纪检监察、组织人事、巡视巡察等部门加强信息沟通、工作联通、成果融通,向纪检监察机关、有关主管部门移送问题线索已追责问责67人;选派20余人参加巡视巡察、专项财务检查等工作,推动各类监督贯通协作,提升整体监督质效。

强化干部队伍建设。市审计局坚持全链条培养、全方位锻炼、全要素激励,实行“实务导师制”“团队帮扶制”“量化考核奖惩机制”,营造浓厚干事创业氛围。该局先后在全市组织部长会议、全市新进公务员“青蓝结对导师帮带”工作推进会、全市年轻干部工作调研座谈会上作交流发言,并作为唯一一家市直单位代表在全市公务员工作座谈会上作了典型发言;组织参加审计署、省审计厅、市委党校、全市审计系统素质能力提升等培训200余人次,职务职级晋升20余人次。

践行共同缔造理念,调查研究解决问题助力惠企利民。市审计局把开展主题教育同做好审计工作和加强自身建设结合起来。提请将“探索审计助力‘共同缔造’活动路径”纳入全市全面深化改革工作要点,多次开展调研和交流座谈会,总结全市各级审计机关助力“共同缔造”活动的经验做法;把“五共”理念融入审计,充分维护好人民群众切身利益。坚持倾情服务,扎实开展“下察解暖”实践活动。帮助湖北力生电缆有限公司收回应收账款890.86万元,解决湖北美标康盛动力科技有限公司发动机实验室电力测功机发电导致的电力异常馈电问题,并帮助企业积极争取汽车发动机动力匹配转型大型农机动力匹配生产项目,拓展农机生产业务;为谷城县东坪村拨付帮扶资金5万元,为南漳县东沟村拨付帮扶资金10万元,为党建联系点王家台社区、单位驻地所在冯家巷社区合计拨付帮扶资金15万元。

紧盯重大问题审计监督效能不断彰显

市审计局立足经济监督定位,更加主动作为、积极作为、有效作为,审计监督质效全面提升。

聚焦聚力稳增长,扎实开展政策跟踪审计。重点关注政府性融资担保、优化营商环境、重大项目建设等情况,推动重大政策措施落实落地。如:紧盯市本级政府性资金存放管理,促进相关主管部门修改完善我市财政性资金存放与金融机构贷款挂钩管理办法;紧盯内环提速改造二期工程等10余个重点建设项目,促进相关部门从严管控项目建设行为;紧盯工程建设领域突出问题,向纪检监察机关移送问题线索16件。

聚焦聚力防风险,扎实开展专项审计。开展市本级、县级财政预决算、市直部门预算执行、国有企业资产负债损益、信息化建设、政府性融资担保公司经营管理等审计,推动财政公共资金合规安全高效使用。

聚焦聚力兜底线,扎实开展民生审计。开展基本医疗保险基金、“一卡通”惠民政策落实、公办福利机构等审计,以及乡村振兴领域不正之风和腐败问题专项整治,有效维护民生福祉。

聚焦聚力强责任,扎实开展领导干部经济责任和自然资源资产离任审计。开展25名领导干部经济责任和6名领导干部自然资源资产离任审计,提交审计专报被市领导批示4篇次,督促各地扛牢属地责任,坚决规范有关行为。安排1名业务骨干为市委党校主体班400多名学员解读《领导干部自然资源资产离任审计评价指标体系》,制定《襄阳市党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员履行经济责任负面清单》,促进领导干部明责于心、担责于行。

聚焦聚力严整改,扎实做好审计整改“下半篇文章”。持续深化市委领导、人大监督、政府主导、部门联动、审计跟踪督促、各类监督协同配合的整改工作机制,制定《襄阳市审计整改结果公告办法》,用更大范围的社会监督倒逼整改的成效提升;制定《襄阳市党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计结果反馈实施办法》,进一步压实被审计单位审计整改主体责任;落实并完善《襄阳市审计整改跟踪督办工作流程》《襄阳市审计约谈办法》,实行问题编号、跟踪督促、情况反馈、审核认定、对账销号的动态管理机制,实现全周期管理;组织业务骨干对全市住建系统、自然资源和规划系统、市直部门内部审计人员开展审计整改专题培训,扎实做好审计整改“下半篇文章”。2022年度市级预算执行及其他财政收支审计发现问题整改率达93%以上。

坚持传承创新审计工作质效不断提升

2023年以来,市审计局坚持传承创新,审计成果运用更加权威高效,为推动襄阳都市圈高质量发展提供了有力审计保障。

市审计局以中央、省、市经济工作会议精神,领导交办重要事项、全市重大建设项目为重点研究计划立项,精心编制年度项目计划;以市县一体整体推进为目标研究组织实施,实行全市审计机关计划统一管理、人员统筹使用、质量集中管控、成果共用共享;以借智借力、补齐短板为目标研究智库建设,建立投资审计人才库,更新内部审计人才库,为高质量审计提供更加全面的智力支持;以“以文辅政”为目标研究结果运用,全面梳理审计成果,提交审计专报及综合报告被市领导批示47篇次,提出的审计建议被采纳298条,促进被审计单位建立健全制度办法112项。

推进法治建设,切实把牢审计质量。修订《襄阳市审计局审计现场管理办法》《襄阳市审计局审计项目审核、复核、审理制度》《襄阳市审计局审计业务专题会议制度》等制度,加强对项目的穿透式监督把控;认真落实“三个区分开来”重要要求,严格容错纠错规程;编发《襄阳市审计机关优秀审计项目案例选编》《襄阳市审计机关优秀经验材料汇编》,提升全市审计工作质量。全年荣获全省优秀审计项目一等奖1个、二等奖1个。

深化科技强审,强力推进大数据审计。坚持“需求引领”“实用为先”理念,依托襄阳市政务大数据共享开放平台,与财政、发改、民政等31个单位建立169个数据接口,定期采集业务数据,并全面采集市直部门财政财务收支电子数据,不断完善襄阳智慧审计分析系统;组建大数据分析团队,全年提交大数据创新案例20余篇,修订审计分析模型45个,在财政、社保等行业审计领域实行标准化数据采集、智能化模型分析、专业化现场核查,在自然资源资产、政府投资审计领域应用无人机低空遥感、地理信息技术、文本数据分析等新技术,使审计效率更高、结果更有效。

坚持全面从严治审,坚决扛起全面从严治党主体责任,自觉接受市委政治巡察监督,认真抓好巡察反馈问题整改。严明政治纪律和政治规矩,严格执行民主集中制和“三重一大”集体决策等制度。通过召开警示教育大会,发放家庭助廉倡议书、召开领导干部家庭助廉座谈会等形式,抓细抓实廉政教育,筑牢廉政防线。敢于正视问题,充分支持派驻纪检监察组工作。坚持纠“四风”树新风,严格执行中央八项规定及其实施细则精神,持续精文减会,加固作风建设堤坝,打造经济监督的“特种部队”,以高质量审计更好地服务襄阳都市圈高质量发展。

襄阳市人民政府 2024-3-21

 

 

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3、本站的各项电子服务的所有权和运作权归本站。本站提供的服务将完全按照其发布的服务条款和操作规则严格执行。注册用户必须完全同意所有服务条款并完成注册程序,才能成为本站的注册用户。注册用户确认:本协议条款是处理双方权利义务的当然约定依据,除非违反国家强制性法律,否则始终有效。

二、服务简介

1、本站运用自己的操作系统通过国际互联网络为注册用户提供网络服务。同时,注册用户必须:自行配备上网的所需设备,包括个人电脑、调制解调器或其他必备上网装置。自行负担个人上网所支付的与此服务有关的电话费用、网络费用。

2 基于本站所提供的网络服务的重要性,注册用户应同意:提供详尽、准确的个人资料。不断更新注册资料,符合及时、详尽、准确的要求。

3、本站对注册用户的电子邮件、手机号等隐私资料进行保护,承诺不会在未获得注册用户许可的情况下擅自将注册用户的个人资料信息出租或出售给任何第三方,但以下情况除外:注册用户同意让第三方共享资料;注册用户同意公开其个人资料,享受为其提供的产品和服务:本站需要听从法庭传票、法律命令或遵循法律程序;本站发现注册用户违反了本站服务条款或本站其它使用规定。

4、关于注册用户隐私的具体协议以本站的隐私声明为准。如果注册用户提供的资料包含有不正确的信息,本站保留结束注册用户使用网络服务资格的权利。

三、帐户密码和安全性

注册用户一旦注册成功 ,成为本站的合法的注册用户。您可随时根据需要改变您的密码。注册用户将对注册用户名和密码安全负全部责任。另外,每个注册用户都要对以其注册用户名进行的所有活动和事件负全责。注册用户若发现任何非法使用注册用户帐户或存在安全漏洞的情况,请立即通告本站。

四、拒绝提供担保注册用户个人对网络服务的使用承担风险

本站对此不作任何类型的担保,不论是明确的或隐含的,但是不对商业性的隐含担保、特定目的和不违反规定的适当担保作限制。本站不担保服务-定能满足注册用户的要求 ,也不担保服务不会受中断,对服务的及时性,安全性,出错发生都不作担保。

五、有限责任

本站对任何直接、间接、偶然、特殊及继起的损害不负责任,这些损害可能来自:不正当使用网络服务,在网上购买商品或进行同类型服务,在网上进行交易,非法使用网络服务或注册用户传送的信息有所变动。这些行为都有可能会导致本站的形象受损,所以本站事先提出这种损害的可能性。

六、通告

所有发给注册用户的通告都可通过重要页面的公告或电子邮件或常规的信件传送。本站的活动信息也将定期通过页面公告及电子邮件方式向注册用户发送。注册用户协议条款的修改、服务变更、或其它重要事件的通告会以电子邮箱或者短信进行通知。

七、注册用户的建议

奖励注册用户在他们发表的一些良好建议以及一一些比较有 价值的策划方案时,本站愿意展示用户的构想落于实现。

八、责任限制

1、如因不可抗力或其他本站无法控制的原因使本站销售系统崩溃或无法正常使用导致网上交易无法完成或丢失有关的信息记录等,本站不承担责任。但是本站会尽可能合理地协助处理善后事宜,并努力使客户免受经济损失。

2、除了本站的使用条件中规定的其它限制和除外情况之外,在中国法律法规所允许的限度内,对于因交易而引起的或与之有关的任何直接的、间接的、特殊的、附带的、后果性的或惩罚性的损害,或任何其它性质的损害, 本站、本站的董事、管理人员、 雇员、代理或其它代表在任何情况下都不承担责任。

九、法律管辖和适用

1、本协议的订立、执行和解释及争议的解决均应适用中国法律。

2、如发生本站服务条款与中国法律相抵触时,则这些条款将完全按法律规定重新解释,而其它台法条款则依1旧保持对注册用户产生法律效力和影响。

3 本协议的规定是可分割的,如本协议任何规定被裁定为无效或不可执行,该规定可被删除而其余条款应予以执行。

4、如双方就本协议内容或其执行发生任何争议,双方应尽力友好协商解决;协商不成时,任何一方均可向本站所在地的法院提起诉讼。

十、其他规定

1、如本用户协议中的任何内容无论因何种原因完全或部分无效或不具有执行力,本用户协议的其余内容仍应有效并且对协议各方有约束力。

2、本用户协议中的标题仅为方便而设,不具法律或契约效果。

 

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